你好,應(yīng)收賬款 借,銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收帳款 借,應(yīng)收賬款貸,銀行存款
老師,如下題,答案是什么呀? 一、2016年3月20日我司與甲方簽訂一份工程合同,合同金額為1000萬(wàn),2016 年5月30日完成工程進(jìn)度70%,相應(yīng)開出增值稅票700萬(wàn),成本暫撥工程80% 進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),竣工完工結(jié)算日為2016年7月20日已與甲方確認(rèn)了總工程收入為 1000萬(wàn)且2016年7月30日開具了300萬(wàn)增值稅發(fā)票,甲方扣留5%做為質(zhì)保金, 特質(zhì)保期滿20天后,給予支付:在此期間所發(fā)生的分包工程費(fèi)用:200萬(wàn)元。 人工費(fèi)用:70萬(wàn),機(jī)械費(fèi)用:200萬(wàn),材料費(fèi):230萬(wàn)。 1、問:該項(xiàng)目開具的增值稅票1000萬(wàn),需要交納的稅種及稅金?如何進(jìn)行進(jìn)度 款及結(jié)算款賬目處理。 2、在7月前所發(fā)生的減本費(fèi)用賬目處理。 3、工程竣工后的賬目處理
老師好,想問一下出口貿(mào)易公司,如果雙方簽訂的合同是cif結(jié)算,開發(fā)票確認(rèn)收入是按fob開具,cif和fob之間的差額,比如海外運(yùn)輸費(fèi)用及保險(xiǎn)費(fèi)用走什么科目啊
老師好,如果跟買家簽訂的是cif合同,開具的發(fā)票是fob,備注欄標(biāo)注了cif的金額,海運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)由我公司墊付,運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)開具的發(fā)票也是開給我公司的,這個(gè)走往來(lái)科目即可看,但是想問一下老師,買家的發(fā)票金額(實(shí)開fob的金額)小于它付款的金額(含運(yùn)保費(fèi)),那對(duì)方相當(dāng)于少收發(fā)票了,如何處理啊
沖紅24年費(fèi)用發(fā)票油票,現(xiàn)金沒有收回分錄寫
你好老師,車間臨時(shí)工,可以計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)嗎 還是要計(jì)入制造費(fèi)用-勞務(wù)
這個(gè)9-11欄的怎么算,用什么除什么?資產(chǎn)負(fù)債率到銷售利潤(rùn)率?
老師 計(jì)算資本支出的時(shí)候可以用資產(chǎn)負(fù)債表中凈經(jīng)營(yíng)性長(zhǎng)期資產(chǎn)期末凈值-期初凈值+本期折舊與攤銷。如果用期末凈經(jīng)營(yíng)性長(zhǎng)期資產(chǎn)凈值+本期折舊與攤銷-(期初凈經(jīng)營(yíng)性長(zhǎng)期資產(chǎn)凈值+上年度的折舊攤銷)這個(gè)公式不能等同于凈經(jīng)營(yíng)性長(zhǎng)期資產(chǎn)的原值期末余額-期初余額嗎 因?yàn)樗阆聛?lái)結(jié)果不相等,但是搞不懂哪里錯(cuò)的
請(qǐng)問,像直播電商公司,抖音賣貨,提現(xiàn)到公戶,如果記賬的話,可以按照提現(xiàn)的部分做收入么?
老師,城建稅去年已經(jīng)付了,沒記住用哪個(gè)科目
老師補(bǔ)去年所得稅,匯算清繳,又多了交納了10塊,分錄咋寫呢
老師請(qǐng)教一下 比如這個(gè)月預(yù)付 8月的房租、這個(gè)月底收到發(fā)票的時(shí)候 同樣是在收到發(fā)票當(dāng)天沖紅、 預(yù)付房租 負(fù)數(shù) 銀行存款負(fù)數(shù)。 借預(yù)付房租 貸銀行存款 對(duì)吧、 到8月的時(shí)候只做房租確認(rèn)就好對(duì)吧
印花稅月末用不用計(jì)提?一般納稅人企業(yè)沒有核定印花稅的話,是不是按照季度申報(bào)?
老師,這兩次是公司購(gòu)入的一輛汽車和輔助功能系統(tǒng),這個(gè)分錄是不是這樣做,然后下個(gè)月在做固定資產(chǎn)折舊管理,還有購(gòu)入的汽車當(dāng)月在稅務(wù)這邊還需要做什么登記或者申報(bào)嗎
老師,就是走往來(lái)科目唄,不用走費(fèi)用科目
你好對(duì)的 是這么做的
不好意思,老師,還有個(gè)問題,就是海外的運(yùn)保費(fèi)咱們相當(dāng)于替國(guó)外公司墊付,先付款給港口,港口開具的發(fā)票是給國(guó)內(nèi)公司開具,還是給國(guó)外買家公司開具啊
好,一般都開給你單位。
謝謝老師,辛苦了
不用客氣,工作愉快。