您好,這個(gè)是損益類的科目,可以通過以前年度損益調(diào)整入賬,或者反結(jié)賬到去年,把這部會(huì)計(jì)分錄加上。
老師您好,我想問下就是我在2020年的時(shí)候支付了30萬元的運(yùn)費(fèi),21年的匯算清繳前票也沒有來,然后我就把這一部分調(diào)增,繳納了增值稅,我現(xiàn)在就是21年的賬務(wù)上是不是再不做任何調(diào)整,只是做繳納了稅款的這一筆
老師您好,我想問下就是我去年匯算清繳的時(shí)候有一筆計(jì)提的工資,實(shí)際沒有發(fā)放,然后匯算清繳的時(shí)候也沒有調(diào)增,今年我的第四季度報(bào)表是負(fù)數(shù),我想著把這一筆做上,老師現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整
老師我想要詳細(xì)了解一下,匯算清繳,就是現(xiàn)在今年有一些費(fèi)用票,這個(gè)要怎么做賬去調(diào)整去年的費(fèi)用,怎么讓企業(yè)所得稅匯算清繳少交點(diǎn)稅
老師,請(qǐng)問一下,2021年 我計(jì)提了一筆房租費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-房租 40000 貸:其他應(yīng)付款 40000 2022年5月匯算清繳時(shí)發(fā)票沒回來報(bào)表調(diào)增了,但是我做的賬本忘記做這筆調(diào)增后的分錄,2023年1月我們才付的這筆款,如果今年匯算清繳前發(fā)票回來怎么記分錄呢
老師您好,我有一筆工資沒有發(fā)放,后期應(yīng)該是也不會(huì)發(fā)放的,共計(jì)40多萬,今年做匯算清繳的時(shí)候我調(diào)增了,現(xiàn)在賬上應(yīng)該怎么做賬把這一筆調(diào)整一下呢,
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
大神: 有一個(gè)問題我一直忘了問,就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬,但因?yàn)槲覀兝习逵謷炜窟@個(gè)業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實(shí)際收到的款只有90多萬了,這差額如何處理,對(duì)方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
請(qǐng)問老師 印花稅現(xiàn)金支付 賬務(wù)處理怎么做
請(qǐng)問選用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤表如何填寫?
老師,幸虧還是你接了問題,就是昨天問到一半的問題,后來我公司會(huì)計(jì)還是糾結(jié),說為什么不能 借,未分配利潤 貸,庫存現(xiàn)金 他的意思是這樣用了未分配利潤可以不用明年再調(diào)增這個(gè)費(fèi)用了,老師你再幫我解釋一下?
就是雖然即使用利潤分配未分配利潤這個(gè)科目,但是他這個(gè)因?yàn)槭菦]有發(fā)票的你還是需要調(diào)整的。
那就是說按他的分錄做用了未分配利潤,明年匯算清繳還要把這個(gè)6萬調(diào)增出來
對(duì),他因?yàn)檫@筆沒有沒有發(fā)票,所以還是得調(diào)整。
1, 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貼息費(fèi) 貸,庫存現(xiàn)金 2, 借,未分配利潤 貸,庫存現(xiàn)金 老師就是兩種分錄都可以做,但是都要明年匯算清繳調(diào)增6萬,對(duì)吧
對(duì),沒錯(cuò)的,是這個(gè)意思。
謝謝老師,昨天公司里一直在爭論這個(gè),現(xiàn)在總算明白啦。
好的,好的明白了就成了