你好,沒問題,可以按照凈額來做。
老師,物業(yè)公司刷卡打印出來的銀行回單,有個總的金額,還有一個不含手續(xù)費的金額和手續(xù)費金額,這個回單是要附在發(fā)票后面按那個不含手續(xù)費的金額做收入呢,還是單獨放在一起只做手續(xù)費呢。
銷售收入不含稅入賬嗎?比如現(xiàn)在美團收入或者微信支付都有手續(xù)費,這個手續(xù)費走財務(wù)費用,借:銀行存款,財務(wù)費用,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅。小規(guī)模的話按1%計算稅金。主營業(yè)務(wù)收入這怎么計算金額呢?稅金用銀行存款入賬金額*1%嗎?主營業(yè)收入和銀行存款入賬金額一樣嗎?
美團等線上平臺的手續(xù)費是確認成財務(wù)費用還是直接以到賬金額確認收入
老師,我公司美團扣手續(xù)費正常給開發(fā)票,走財務(wù)費用,美團返還的傭金手續(xù)費可以沖抵財務(wù)費用嗎?還是需要做收入
老師,公司產(chǎn)品在美團和抖音上出售,入賬金額是扣除手續(xù)費的金額,可以直接用入賬金額做收入,不算手續(xù)費可以不
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關(guān)進項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務(wù)主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個子公司或個體戶負責安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負責銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務(wù)報酬申報嗎?