我有點(diǎn)沒(méi)太 搞懂你的意思 人工700萬(wàn),是否還有其他支出項(xiàng)?如果沒(méi)有,那你賺的錢(qián)=(1000/1.03-700)*0.75
老師,我們公司有承接房地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)傳單,叫了好多小工發(fā)傳單的做個(gè)一二天,開(kāi)給房產(chǎn)的金額按3%的,那么我們實(shí)際只賺中間差價(jià)部分,還得除去小工的傳單工資,這樣的話,我們開(kāi)出票就按3%征收稅費(fèi)嗎?
老師,我們是掛靠了一個(gè)有資質(zhì)的公司,我們提供的發(fā)票不合格,要是讓對(duì)方自己提供進(jìn)項(xiàng)票,我們要給他多少錢(qián)合適呢?總合同金額是1134000,他們開(kāi)出的銷(xiāo)項(xiàng)票是9個(gè)點(diǎn),我們提供55的材料票,45的勞務(wù)票,增值稅賦是2我們大約給他們多少錢(qián)比較合理,我們開(kāi)過(guò)去30萬(wàn)的材料票了!怎么核算好
請(qǐng)問(wèn)怎么是總包,我們所有農(nóng)民工的工資都自己找勞務(wù)公司給包工頭代發(fā)了工資。他們的工程款不止代發(fā)工資這一部分,那么多余的這部分,我們是叫包工頭自己去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票的,那么去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票的這部分款的合同。我該怎么簽,還可以寫(xiě)包工包料或者包機(jī)器嗎?發(fā)票我們都統(tǒng)一開(kāi)一張上面,沒(méi)有寫(xiě)勞務(wù)費(fèi)多少,別的多少
老師就是這樣的,我們一個(gè)項(xiàng)目含稅總價(jià)1000萬(wàn),公司開(kāi)9%的專(zhuān)票提供給甲方,我們公司沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,只有成本票的情況下,我們公司應(yīng)該承擔(dān)多少稅費(fèi)呢,這個(gè)9%的稅額甲方是不是已經(jīng)給我們了呢
老師, 我們單位有機(jī)動(dòng)車(chē)租賃業(yè)務(wù), 現(xiàn)在從廠家采購(gòu)了汽車(chē)給我們開(kāi)具了增值稅專(zhuān)票,我們要去上牌自己給自己開(kāi)具機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票才能去車(chē)管所上牌, 現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,我們自己給自己開(kāi)具機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一發(fā)票金額是開(kāi)多少?汽車(chē)進(jìn)價(jià)是5萬(wàn)一臺(tái), 這個(gè)算我們銷(xiāo)售額的吧 ?
星源公司是一家工業(yè)企業(yè),2022年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。營(yíng)業(yè)收入6000萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)成本3000萬(wàn)元,稅金及附加20萬(wàn)元管理費(fèi)用80萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)35萬(wàn)元,用于新技術(shù)的研發(fā)支出20萬(wàn)元,銷(xiāo)售費(fèi)用100萬(wàn)元,其中廣告費(fèi)80萬(wàn)元財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬(wàn)元營(yíng)業(yè)外收入30萬(wàn)元營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元其中接受環(huán)保部門(mén)罰款3萬(wàn)元。通過(guò)民政部門(mén)向貧困地區(qū)捐款20萬(wàn)元已計(jì)入成本費(fèi)用的工資為100萬(wàn)元職工福利費(fèi)15萬(wàn)元工費(fèi)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元職工教育經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元計(jì)算星源公司會(huì)計(jì)利潤(rùn)計(jì)算各項(xiàng)調(diào)整金額計(jì)算星元公司2022年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
老師,這道題,是不是解析上的分錄是錯(cuò)的。
23年匯算清繳后,把一些是22年的費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整調(diào)賬了,之后未做任何處理?這個(gè)對(duì)嗎?正確的應(yīng)該怎么做
老師您好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們公司臨時(shí)租用叉車(chē)之類(lèi)的,就幾天時(shí)間我該怎么入賬,
請(qǐng)問(wèn)老師匯算清繳有退稅,有沒(méi)有被稅局查賬的風(fēng)險(xiǎn)
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷(xiāo)售普票不30萬(wàn),免增值稅,這個(gè)免得增值稅需要做分錄嗎, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-免征增值稅 需要寫(xiě)這個(gè)分錄嗎
土地增值稅清算時(shí),無(wú)產(chǎn)權(quán)地下室作為附贈(zèng)一起銷(xiāo)售,地下室面積要算入成本分?jǐn)偯娣e嗎,應(yīng)該怎么處理?
公司是小規(guī)模請(qǐng)問(wèn)印花稅每月應(yīng)該如何統(tǒng)計(jì)計(jì)算
員工在上班期間,突然感覺(jué)不舒服,去醫(yī)院做檢查,交款人是員工名字,這張醫(yī)院的票據(jù)可以報(bào)銷(xiāo)嗎?
老板的意思就是讓我給他算他給員工開(kāi)多少的計(jì)件工資
那你說(shuō)的人工700萬(wàn)元是外部人工費(fèi),還是說(shuō)就是你們員工的費(fèi)用?
外部人工
那你們老板是打算將利潤(rùn)的多少給員工發(fā)放工資呢 (1000/1.03-700)=270.87這是毛利 如果全額發(fā)放工資270.87/員工人數(shù)