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老師您好,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么寫?

2025-05-25 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-25 11:22

具體什么情況發(fā)生的進(jìn)項轉(zhuǎn)出呢?

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快賬用戶7754 追問 2025-05-25 11:24

去年12月供貨公司有一張發(fā)票紅沖了。紅沖之后有600塊錢的進(jìn)項稅需要轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶7754 追問 2025-05-25 11:24

老師怎么做賬務(wù)處理呀?

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齊紅老師 解答 2025-05-25 11:25

借:庫存商品等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù)

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快賬用戶7754 追問 2025-05-25 11:25

4月份紅沖的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-05-25 11:25

就是我說的那個分錄

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快賬用戶7754 追問 2025-05-25 11:26

老師,我想問一下進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后年末怎么處理?

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快賬用戶7754 追問 2025-05-25 11:26

進(jìn)稅額轉(zhuǎn)出后,650需要交稅

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齊紅老師 解答 2025-05-25 11:27

不需要處理,不需要管3級科目的余額的,平時正確計算申報增值稅就行,做賬思路: 月末先計算 ? 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 ? 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; ? 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? 下月交稅分錄 ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? 貸:銀行存款 ?

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快賬用戶7754 追問 2025-05-25 11:30

借:庫存商品? 一5014.16 ? ? ?貸:應(yīng)付賬款? ? 一5666 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出? ?651.84

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快賬用戶7754 追問 2025-05-25 11:31

651要交稅,老師,下一步怎么寫?

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齊紅老師 解答 2025-05-25 11:33

還是這樣計算結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅??651.84 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅??651.84 ? 下月交稅分錄 ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅??651.84 ? 貸:銀行存款??651.84

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您好 請問收到發(fā)票分錄怎么寫的
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您好!結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)繳稅費(fèi): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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你好,是什么原因,導(dǎo)致的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢??
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