你好,你說(shuō)的虧欠0.1是沒(méi)有發(fā)下去嗎?到現(xiàn)在都沒(méi)有發(fā)下去 是的話,賬在金額1.1 實(shí)際金額和稅收金額都是1
請(qǐng)問(wèn)一下勞務(wù)公司在做匯算清繳時(shí),支付的勞務(wù)成本需不需要填入職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的工資欄,還是說(shuō)只填寫(xiě)管理人員的工資數(shù)據(jù)?
工資薪金有部分是銷售人員工資,記入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里,在所得稅匯算清繳里,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里,賬載金額、實(shí)際發(fā)生金額和稅收金額,是填寫(xiě)明細(xì)賬里的應(yīng)付職工薪酬的本年累計(jì)數(shù),還是填寫(xiě)個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面的本年累計(jì)數(shù)?
老師您好!我們單位的工資、社保計(jì)提是記入管理費(fèi)用-研發(fā)支出、還有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,和管理費(fèi)用-職工薪酬的,那么匯算清繳年報(bào)中,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中是三部分的合計(jì)都要記入嗎,還是只填管理費(fèi)用-職工薪酬的數(shù)呢,比較疑惑,謝謝
老師好!我公司計(jì)提工資記入勞務(wù)成本-人工工資和管理費(fèi)用兩科目,根據(jù)需要轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的。年底勞務(wù)成本-人工工資還有部分沒(méi)有轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 那么匯算清繳年報(bào)時(shí),職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中,可以按兩部分合計(jì)數(shù),也就是應(yīng)付職工薪酬數(shù)填寫(xiě)吧?謝謝答復(fù)
勞務(wù)公司的,收入是1萬(wàn) 民工工資成本是0.9萬(wàn)計(jì)入的是營(yíng)業(yè)成本,另外管理人員的工資是0.2萬(wàn)計(jì)入的是應(yīng)付職工薪酬,虧欠0.1萬(wàn), 請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填那個(gè)數(shù)?
幫忙開(kāi)1%的專票,收多少個(gè)點(diǎn)不會(huì)虧錢(qián)?
銀行保證金賬戶怎么做賬
老師您好,外貿(mào)企業(yè)。在導(dǎo)入報(bào)關(guān)單以前錄入的4月匯率寫(xiě)錯(cuò)了,寫(xiě)成7.1775,后來(lái)又改成正確的,717.75但是導(dǎo)入的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),美金金額對(duì)應(yīng)的人民幣金額沒(méi)有變過(guò)來(lái),該怎么處理呢? 稅務(wù)局的人說(shuō)是如果刪掉原來(lái)錯(cuò)誤的,再重新錄入正確的話,就會(huì)更新數(shù)據(jù),但是我操作了沒(méi)用。
老師,法人打款不備注投資款,現(xiàn)在轉(zhuǎn)成實(shí)收資本行不行
會(huì)計(jì)休產(chǎn)假,領(lǐng)了生育津貼公司還給她發(fā)放工資嗎?
老師,我剛?cè)肼氁粋€(gè)公司,之前一直沒(méi)有財(cái)務(wù),賬務(wù)混亂,都是老板的賬戶收款付款,我原想從今年二月份開(kāi)始建賬,我把老板的流水導(dǎo)出來(lái),整理一下,發(fā)現(xiàn)好多分不清楚哪些是公司支出了!現(xiàn)在都不知道從哪里入手了,老師,您有沒(méi)有好的建議
工程施工企業(yè),結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本二級(jí)科目怎么設(shè)置?
未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù),股東之間轉(zhuǎn)讓股份需要交個(gè)稅嗎
在建工程沖管理費(fèi)用時(shí),貸在建工程還是借在建工程紅字
購(gòu)買金蝶財(cái)務(wù)軟件和取得裝修費(fèi)發(fā)票13萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
但是我12月的利潤(rùn)表管理費(fèi)用的工資是0.2 ,有影響嗎
你好,這個(gè)不影響的,你以后支付了在做支付的就可以
好的,謝謝
不要客氣,工作愉快。