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Q

老師,您好!公司購買米油,一部分發(fā)給員工,一部分發(fā)給客戶,分錄應(yīng)該怎么做?

2024-05-19 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-19 10:23

您好,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行

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快賬用戶1905 追問 2024-05-19 10:24

需要計(jì)提嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-19 10:24

您好,不用,2個(gè)分錄是同時(shí)做的

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快賬用戶1905 追問 2024-05-19 10:28

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-19 10:28

?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

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快賬用戶1905 追問 2024-05-19 10:39

老師,還想問下企業(yè)季度企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-19 10:41

您好,要計(jì)提的,?我們季度結(jié)束有多少利潤(rùn)在電子稅務(wù)局先預(yù)申報(bào),看多少所得稅再計(jì)提,季末結(jié)賬可以晚一些,到下季初

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快賬用戶1905 追問 2024-05-19 10:42

那年度企業(yè)所得稅也是一樣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-19 10:43

您好,?是?的哦,這樣計(jì)提和下月申報(bào)繳稅就不會(huì)有金額差異

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快賬用戶1905 追問 2024-05-19 10:43

分錄應(yīng)該怎么寫

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齊紅老師 解答 2024-05-19 10:46

您好,借:所得稅費(fèi)用? ?貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 下月 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅? ?貸:銀行

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快賬用戶1905 追問 2024-05-19 10:48

小規(guī)模企業(yè)的增值稅,在開票的時(shí)候做賬就相當(dāng)于是計(jì)提了吧?在繳納時(shí)直接做銀行存款減少,對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-19 10:49

您好,是的,是這樣理解的哦

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快賬用戶1905 追問 2024-05-19 10:49

那年度企業(yè)所得稅可以在下年1月補(bǔ)計(jì)提嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-19 10:55

您好,不合適,這都跨年了,所得稅也影響凈利潤(rùn)的

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快賬用戶1905 追問 2024-05-19 10:56

那年度企業(yè)所得稅怎么算

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齊紅老師 解答 2024-05-19 11:00

您好,年度利潤(rùn)總額 *所得稅稅率-前3季已預(yù)繳的

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快賬用戶1905 追問 2024-05-19 11:08

年度利潤(rùn)總額怎么算?

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齊紅老師 解答 2024-05-19 11:10

您好,12月末我們利潤(rùn)表就有本年累計(jì)數(shù)嘛

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您好,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行
2024-05-19
你好? 稍等? 在打字的哈
2024-02-02
你好,公司購買的油米面,給員工做飯的 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , ????貸:銀行存款等科目??
2021-10-07
按福利費(fèi)進(jìn)行處理
2024-02-20
同學(xué)你好! 如果員工不交錢過來。那么,把社保全部當(dāng)做工資費(fèi)用對(duì)待。 假如說,管理部門 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 交納社保后。 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2025-04-16
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