您好,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行
老師您好,我們公司購買了兩批白酒,一部分作為員工福利發(fā)放給員工。一部分用來做客情,招待客戶。我不知道我這樣做賬對(duì)不對(duì),還請(qǐng)老師能夠指點(diǎn)一二,非常感謝!
請(qǐng)問一下,購買的預(yù)付卡,其中一部分送了客戶,其中這一部分發(fā)給工人,麻煩問一下分錄該怎么出呢
老師你好,中秋節(jié)購買月餅發(fā)給員工分錄怎么做?送客戶又該怎么做?
老師,超市買了一萬塊錢的米面油,一部分發(fā)給員工了一部分送客戶了,這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理
老師,過年公司購買米油發(fā)放給員工。開得發(fā)票以后怎么出分錄
老師,你好,公司給京東開票時(shí)候是扣減返點(diǎn)金額開開票的,但是我們讓我們的供應(yīng)商開票這筆返點(diǎn)要算進(jìn)去嗎?
出口商品,未用又原路退回,走的報(bào)關(guān),退回時(shí)繳納了增值稅和關(guān)稅,退回做的沖減收入,那退回的關(guān)稅怎么入賬?進(jìn)什么里???
老師,購買廠房連帶的土地使用權(quán)計(jì)入無形資產(chǎn)后,后期攤銷應(yīng)該計(jì)入什么科目呢
用的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)和公式?
老師你好,我公司之前是小規(guī)模稅人,開普票,增值稅征收品目是工程服務(wù),今年4月份 改成一般納稅人了,再開增稅稅發(fā)票是銷售貨物,本期申報(bào),就出現(xiàn)檢查提示了,這樣還能繼續(xù)申報(bào)嗎?還要不要把征收品目變更成銷售貨物呀?
老師就是a公司轉(zhuǎn)款給b公司,作為投資款,a公司怎么做賬啦??jī)杉叶际切∫?guī)模企業(yè)
企業(yè)收到稅局退回代扣代繳的個(gè)人所得稅,且有一部分已返還給員工,請(qǐng)問這分錄該 怎么處理,那多余未退回給員工是做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
物業(yè)會(huì)計(jì),商鋪欠繳電費(fèi)借,其他應(yīng)收款,還是應(yīng)收賬款,貸記什么
老師,未分配利潤(rùn)給法人分紅不需要繳納任何稅費(fèi)吧
公司收到生育津貼怎么做分錄,發(fā)出去的工資發(fā)出的
需要計(jì)提嗎?
您好,不用,2個(gè)分錄是同時(shí)做的
好的,謝謝老師
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
老師,還想問下企業(yè)季度企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎
您好,要計(jì)提的,?我們季度結(jié)束有多少利潤(rùn)在電子稅務(wù)局先預(yù)申報(bào),看多少所得稅再計(jì)提,季末結(jié)賬可以晚一些,到下季初
那年度企業(yè)所得稅也是一樣嗎?
您好,?是?的哦,這樣計(jì)提和下月申報(bào)繳稅就不會(huì)有金額差異
分錄應(yīng)該怎么寫
您好,借:所得稅費(fèi)用? ?貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 下月 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅? ?貸:銀行
小規(guī)模企業(yè)的增值稅,在開票的時(shí)候做賬就相當(dāng)于是計(jì)提了吧?在繳納時(shí)直接做銀行存款減少,對(duì)嗎
您好,是的,是這樣理解的哦
那年度企業(yè)所得稅可以在下年1月補(bǔ)計(jì)提嗎?
您好,不合適,這都跨年了,所得稅也影響凈利潤(rùn)的
那年度企業(yè)所得稅怎么算
您好,年度利潤(rùn)總額 *所得稅稅率-前3季已預(yù)繳的
年度利潤(rùn)總額怎么算?
您好,12月末我們利潤(rùn)表就有本年累計(jì)數(shù)嘛