你好? 稍等? 在打字的哈
老師好,過年公司買了一批禮品,有送給客戶的,有給公司內部員工的,這個該怎么做賬?
老師我們公司前期的正品還沒出來,現(xiàn)在就是自己買了一些工具裝了一些試用裝,做市場的每天也領用,然后也會送給客戶體驗,現(xiàn)在就是另外裝了一個示范包,做市場的需要購買了,收了一部分錢,但是這個就是一個做實驗的小工具加一些材料,前期買這些東西都入了銷售費用了,現(xiàn)在收了這一小部分的錢我要怎么做賬務處理
老師您好,這種預售卡要怎么做賬?一部份是給員工中秋福利,一部份是送給客戶的,這兩者稅方面要怎么處理?
老師,公司從超市購買的購物卡送了客戶和自己食堂使用一部分,超市當時開了預售卡發(fā)票,請問自己食堂后用部分超市購物卡購買大米之類的東西后還用再開發(fā)票嗎?一般如何處理呢?
工廠從兄弟公司買拿的飲料,不花錢,一部分送禮給客戶,一部分員工按成本價購買。錢打給了公司,怎么做賬務處理?等于沒有進價
老師,銀行貨款到期自動扣劃怎么做分錄
老師,4月工資5月發(fā)放,社保是當月繳納,其他應收款個人社保是不是有余額,余額為下月要繳納的社保?
公司向銀行借款需要繳納印花稅嗎
請問增值稅申報表小微企業(yè)免稅額系統(tǒng)帶出的數(shù)據(jù)修改不了,按1%開票,這里提示要按3%金額填入免稅額
單位6月份新進來員工,公積金沒扣,現(xiàn)在7月份做了增員補報,那6月份的個稅申報要報上嗎,還是等7月份扣完了再報呢,請問下老師
老師 建筑行業(yè) 小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅的稅負率一般是多少的
對賬是一個一個看嗎,還是不懂順序,不會操作
我因為分錄寫錯,一月份的稅金及附加多了980.05,在第二季度4月份發(fā)現(xiàn)了然后做了紅沖并重新寫了正確的,導致第二季度稅金及附加就多了980.05,這個怎么調啊,老師?現(xiàn)在申報提交不了
老師,您好,我想問下企業(yè)所得稅季度是有利潤的,但是以前年度是虧損了,季度需要計提所得稅交稅嗎,還是直接彌補以前虧損不計提,有點懵哦
殘疾人保障金多于30人,要繳納,請問這個30人是去年每個月的人數(shù)嗎?,我們去年有的月份30人,有時候沒到30。這個要交嗎
借:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
1、購入時 借:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2、決定發(fā)放時 借:生產成本 管理費用 在建工程 研發(fā)支出等 貸:應付職工薪酬——非貨幣性福利 3、實際發(fā)放時 借:應付職工薪酬——非貨幣性福利 貸:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
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職工和客戶都需要申報個稅嗎?
你好 一般是職工需要申報的哈 客戶不需要的
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像發(fā)這種米面油的職工直接進管理費用~職工福利,不走應付職工薪酬,不報個稅可以嗎?
你好 可以的額呀 很多都不報的? ?只是稅法規(guī)定要報 但是實務沒幾個會報
好的,謝謝老師
買了直接發(fā)放(小規(guī)模公司小企業(yè)會計準則):借 管理費用-職工福利 (發(fā)給員工的部分)借 管理費用-業(yè)務招待費(送客戶的) 貸 銀行存款,這兩項都不進行個稅申報,這樣賬務處理可以嗎?總金額不到1萬
你好,可以的哈,實務很多不申報的
上面那樣做分錄也是可以的吧?
對的,這個分錄可以的
好的,謝謝老師
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