送給客戶的,借銷售費(fèi)用、招待費(fèi),貸銀行存款 送給職工的企業(yè)管理費(fèi)用、福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行存款
之前他們公司從一月份到現(xiàn)在有合作的一家公司里面的員工全部沒有申報(bào)個(gè)稅,他們之前是給事務(wù)所在做賬的,這個(gè)我要怎么處理比較好了
老師您好,這種預(yù)售卡要怎么做賬?一部份是給員工中秋福利,一部份是送給客戶的,這兩者稅方面要怎么處理?
你好,我司是一個(gè)制造業(yè)企業(yè),最近搞了一個(gè)小賣部給員工購(gòu)買飲料零食之類的,可以使用餐卡或者現(xiàn)金,餐卡是公司提供的福利,每個(gè)月有充值,不夠的員工也可以現(xiàn)金充值,請(qǐng)問小賣部這部分的賬務(wù)處理該怎么做,會(huì)有一點(diǎn)點(diǎn)盈利,涉及到的稅務(wù)該怎么處理,小賣部沒有單獨(dú)成立個(gè)體工商戶之類的
老師,我們的銷售人員去外地客戶那里出差,客戶一天給我們300塊錢,但是這個(gè)錢我們?nèi)堪l(fā)給銷售人員了 相當(dāng)于工資發(fā)放了,客戶現(xiàn)在要我們開發(fā)票給他們 這種怎么處理呢
老師好,中秋節(jié)給員工發(fā)的福利費(fèi)500的300得,是銀行轉(zhuǎn)賬至員工卡上,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?員工個(gè)人所得稅這部分需要申報(bào)不
請(qǐng)問為什么子公司的損益要減5?
預(yù)付了對(duì)方幾十萬(wàn),但是對(duì)方?jīng)]有開票,導(dǎo)致我利潤(rùn)有幾十萬(wàn),可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場(chǎng)地,順便也邀請(qǐng)讓周圍商店一起參與來(lái)我們項(xiàng)目場(chǎng)地上經(jīng)營(yíng)賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費(fèi)用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對(duì)方收入,也不需要我們開票,那我們財(cái)務(wù)怎么來(lái)做賬?
老師,這個(gè)月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,對(duì)方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?如果支付了沒有扣怎么處理?。?/p>
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個(gè)ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報(bào)表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計(jì)算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營(yíng)業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請(qǐng)問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報(bào)5月份個(gè)稅,如何調(diào)整到6月工資對(duì)應(yīng)申報(bào)6月份個(gè)稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
員工要交個(gè)稅嗎?
對(duì)的,是的,需要合并到工資薪金一塊算個(gè)稅。
那送客戶的需要交什么稅?
你好,偶然所得20%的個(gè)稅。
我們要代交嗎?
是的是的,你們需要單位代扣代繳。