你好,比如按增值稅稅負率計算,75/1.13=66.37,(75/1.13*0.13-進項)/66.37=0.03,進項稅額=6.64,6.64/0.13=51.08,不含稅單價是51.08
比較疑惑進項稅和銷項稅的問題。我現(xiàn)在只明白銷售金額*13%=銷項稅額;進項金額*13%=進項稅額。目前我也負責開票,所以不清楚每個月銷項票怎么計算開多少票。 1.含稅價格不含稅價格概念不清楚 2.進項稅票是不是也可以用之前月份的抵扣 3.每個月怎么計算當月可以開的票有多少。 1.
老師好,金屬制品制造業(yè)的增值稅稅負是多少呢?比如一個訂單,進項發(fā)票含稅7萬元,銷賬發(fā)票含稅10萬,那這個稅負率怎么計算呢? 謝謝
老師好!請問稅負是怎樣計算的?商貿(mào)零售企業(yè),上個月注冊的公司,4月銷項稅額減去進項稅額(銷項稅額有40多萬元,進項稅額有70多萬元,我留待抵扣進項稅30多萬元)本月應交增值稅158元,這樣行嗎?增值稅是否交太少了呢?在稅負多少范圍內(nèi)比較合適?一般商貿(mào)零售稅負是多少呀?謝謝老師!
老師,請教,我公司一般納稅人混合業(yè)銷售開票稅率有銷售電梯13%、維修電梯9%、維護保養(yǎng)6%、安裝電梯3%.進項也是不同稅率的13%、9%、6%、1%. 請問老師,我的增值稅稅負率怎么計算,是要分別計算銷售電梯稅負多少,保養(yǎng)稅負多少嗎?還是所有一般計稅打包一起計算稅負?
我們公司一般納稅人,進項發(fā)票是專票3個點的含稅單價是4000元,我開給客戶是銷項發(fā)票稅率13的,利潤是5個點,考慮各種附加稅及印花稅,所得稅的情況下,請問我要給客戶報含稅單價多少合適?
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應交銷5 應交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師,您好!請教您 一般納稅人企業(yè)出租廠房,房廠是2016年4月30日前取得的,請問是按5%開嗎?能不能按9%開呢?
如果按51.08,那企業(yè)所得稅利潤就太高了。(66.37-51.08)?66.37=20%了 利潤都達到20%
你這個是毛利的計算公式哈。企業(yè)所得稅稅負要看整個企業(yè)的。
我知道看整個企業(yè),那我這個是掛靠別人公司,所以我就按這個項目單純計算,到底要按多少進項單價合適。
你企業(yè)所得稅稅負和增值稅稅負率,沒有一個進項能同時使增值稅稅負率和企業(yè)所得稅稅負率按你上面來的哈。
你公司適用的企業(yè)所得稅稅率是多少,我來算一下
公司企業(yè)所得稅負率2%
你好,是企業(yè)所得稅稅率,5%還是25%呢
他們不是小微企業(yè) 是按25%
如果進價是51.08,企業(yè)所得稅稅負率=5.76%
那我企業(yè)所得稅稅負不是就高了,那我不是就不劃算
企業(yè)所得稅稅負是高了一點,但是同時達到增值稅稅負率3%和企業(yè)所得稅稅負率2%不太可能,可以取一個折中數(shù)。