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這里收到的銀行存款3500和相關(guān)稅費400完成的會計分錄怎么寫?可以幫忙整理一下嗎?謝謝。

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2024-05-18 17:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-18 19:32

同學(xué)你好,分錄寫在圖中了

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快賬用戶2535 追問 2024-05-18 19:33

3500和400沒有吧?

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齊紅老師 解答 2024-05-18 19:33

同學(xué)你好,分錄寫在圖中了

同學(xué)你好,分錄寫在圖中了
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快賬用戶2535 追問 2024-05-18 19:34

這里的其他綜合收益不是轉(zhuǎn)到盈余公積和利潤分配未分配利潤嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-18 19:38

同學(xué)你好,其他權(quán)益工具的其他綜合收益轉(zhuǎn)到盈余公積和未分配利潤,長投轉(zhuǎn)入投資收益

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同學(xué)你好,分錄寫在圖中了
2024-05-18
計提工資 借:管理費用-工資? 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計提公司承擔部分社保 借:管理費用-社保,公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,公積金 發(fā)工資扣除個人承擔部分社保 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-個人部分社保及公積金 ? 銀行存款
2022-03-03
借:無形資產(chǎn)600 貸:銀行存款600 借:資產(chǎn)減值損失 131? ? ? ? ? 貸:無形資產(chǎn)跌價準備131? ? ? =600-37*600/120-284
2022-06-19
計提工資: 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放的時候:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)收款-社保個人部分 計提單位部分 借:管理費用-單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 交社保的時候: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 其他應(yīng)收款-社保個人部分 貸:銀行存款
2024-11-20
1.沖銷原先的錯誤分錄:借:固定資產(chǎn) -5198貸:銀行存款 -5198 2.記錄正確的分錄,包括固定資產(chǎn)的原始價值和可抵扣的進項稅額:借:固定資產(chǎn) 4600借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 598貸:銀行存款 5198
2024-04-28
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