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年度匯算清繳時,如果企業(yè)有研發(fā)費用的人員的工資12.5萬,這個費用要計入表“A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表”中的“工資薪金支出”嗎?

2024-05-18 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-18 16:03

要的,跟工資相關(guān)的都要填這張表

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快賬用戶5310 追問 2024-05-18 16:07

但這樣在表“A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)”這張表中,利潤又自動減少了12.5萬,這樣,匯算清繳的時候,這筆工資就減了2次了。這樣應該怎么操作?

但這樣在表“A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)”這張表中,利潤又自動減少了12.5萬,這樣,匯算清繳的時候,這筆工資就減了2次了。這樣應該怎么操作?
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齊紅老師 解答 2024-05-18 16:24

填寫的研發(fā)支出金額在第30欄納稅調(diào)整明細表中,把他調(diào)整回來,

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快賬用戶5310 追問 2024-05-18 16:25

我剛把研發(fā)費用加計扣除明細表中的數(shù)據(jù)全部刪除了。 這樣沒問題吧?

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齊紅老師 解答 2024-05-18 16:27

不對,我剛才看錯,填a105050,你把應付職工薪酬的工資填在這個表上,如果你的賬載金額跟實際稅收金額一致不涉及重復

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快賬用戶5310 追問 2024-05-18 16:31

我剛把研發(fā)費用加計扣除明細表中的數(shù)據(jù)全部刪除了。這樣填報沒有問題嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-18 16:51

如果你們符合研發(fā)加計扣除,這個表要填

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快賬用戶5310 追問 2024-05-18 17:13

不需要加計扣除,只是正常申報!

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齊紅老師 解答 2024-05-18 17:30

如果不需要加計扣除的,那加計扣除明細表就不需要填

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要的,跟工資相關(guān)的都要填這張表
2024-05-18
若沒有直接人工等計入成本類的,會等于
2025-04-23
在企業(yè)年度匯算清繳填寫 “A105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表” 時,工資薪金支出的填報數(shù)據(jù)是 “應付職工薪酬” 科目下核算的工資薪金支出,而不僅僅是 “管理費用中人員工資薪酬”。
2024-12-31
你好1;? ? 職工薪酬期間費用表里面包括了工資 和社保 以及福利費等合計 ; 2.? 職工薪酬的 工資薪金就是 包括工資總額部分的? ;福利費和社保 以及公積金;單獨有欄次寫的??
2023-05-12
你好,這個要是有工資做成本,不是做期間費用是不一樣
2021-04-28
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