您好,這個的話是沒事的哈,沒關(guān)系

您好老師,公司由于已經(jīng)更換幾任會計,賬面上的應(yīng)付職工薪酬-工資掛賬有5萬多,2019年以前但是手工賬比較混亂,自我2020年7月接手以來工資計提跟發(fā)放都是相符的,那這個一直貸方掛賬的應(yīng)付職工薪酬-工資是不是可以進(jìn)項(xiàng)調(diào)賬,借:應(yīng)付職工薪酬-工資50000,貸:未分配利潤?實(shí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則
小企業(yè)會計準(zhǔn)則可以用以前年度損益調(diào)整科目嘛?12月的計提工資,放在1月了,工資已經(jīng)發(fā)放。如果做借 利潤分配未分配利潤100,貸 管理費(fèi)用—工資 -100。導(dǎo)致兩年的管理費(fèi)用合計少了這個100。如果用借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬—工資。問題工資已在1月發(fā)放,應(yīng)付職工薪酬多了100,去哪個科目轉(zhuǎn)出?是不是必須用以前年度損益調(diào)整了?
你好老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則是不是沒有會計跟稅法的差異?(就是不存在遞延資產(chǎn)和遞延負(fù)債咯) 打個比方,12月計提工資,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬。沒有實(shí)際發(fā)放,在企業(yè)會計準(zhǔn)則上要確認(rèn)遞延資產(chǎn)。如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,計提就等于發(fā)放(會計利潤等于稅法利潤),是這么理解嗎?
老師好,12月份的工資少計提了1.5元,不是12月份的費(fèi)用嗎?已經(jīng)報稅了,在賬上怎么調(diào)呢? 計提是會計科目是:管理費(fèi)用~管理人員職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付職工工資 是小規(guī)模納稅人,用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,接過這個問題的老師請不要再接了?。。?!利潤分配未分配是借方還是貸方金額呢? 謝謝
老師好,12月份的工資少計提了1.5元,不是12月份的費(fèi)用嗎?已經(jīng)報稅了,在賬上怎么調(diào)呢? 計提是會計科目是:管理費(fèi)用~管理人員職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付職工工資 是小規(guī)模納稅人,用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,接過這個問題的老師請不要再接了?。。。±麧櫡峙湮捶峙涫墙璺竭€是貸方金額呢? 謝謝
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 這個什么意思
2021年的殘疾保障金漏報了 ,現(xiàn)在申報,數(shù)據(jù)是不是按20年實(shí)發(fā)工資來報呢,我直接在個稅系統(tǒng)按申報的工資來報,可以嗎?2個,全年工資總10萬
領(lǐng)導(dǎo)想看直營門店的利潤是不是正數(shù)再決定是否給員工銷售績效,那我計提本月工資應(yīng)該是按基本工資計提還是帶著績效的工資計提,
員工福利費(fèi)怎么計提
你好,學(xué)會計學(xué)堂商貿(mào)類全盤賬,可以去應(yīng)聘哪些行業(yè)會計
老師,員工休產(chǎn)假,是不是在社保系統(tǒng)給她申請生育津貼,然后打款給她,在她休產(chǎn)假直到生完孩子上班之前都不用給她發(fā)工資吧,底薪也可以不用發(fā)吧
應(yīng)付利息和應(yīng)計利息的區(qū)別
個體戶不用成本票對吧直接交個人所得稅經(jīng)營
我想知道小規(guī)模公司開票加稅點(diǎn),這個稅點(diǎn)是怎么計算出來的
老師,稅務(wù)局電子退庫的分錄怎么做

