你好,同學(xué) 匯算清繳的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損是系統(tǒng)自動計(jì)算出來的,不是手工填寫的

老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,當(dāng)年虧損額是填利潤總額的數(shù),還是填利潤總額減所得稅費(fèi)用后的數(shù)?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損。如果是先盈利,后虧損。那盈利的金額不能彌后一年虧損的是不?如果是先虧損后盈利,那后一年盈利就能彌補(bǔ)虧損了是不?
2022年預(yù)繳有企業(yè)所得稅,彌補(bǔ)以前年度虧損了,但是年度利潤又是虧損,利潤總額是負(fù)數(shù),不想退稅,匯算清繳怎么填報呀!
好的,老師我們是新辦企業(yè),那如果利潤總額是負(fù)數(shù),那么就不用彌補(bǔ)以前虧損是吧,如果利潤總額是正數(shù),怎么彌補(bǔ)呢,在利潤表上
企業(yè)所得稅匯算清繳表,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額,是稅前的利潤總額?彌補(bǔ)虧損額,不應(yīng)該是扣除企業(yè)所得稅后額凈利潤嗎
老師,工資薪金是誰發(fā)工資誰申報,那勞務(wù)派遣公司免征殘保金嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號錯誤又退回怎么做會計(jì)分錄???計(jì)提和發(fā)放時分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時:借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請問要怎么做??
請問老師,作為一個二手車交易平臺,所涉及的各種稅費(fèi),誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說明一下嗎?假如說如果100萬買進(jìn),100萬賣出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會出現(xiàn)這個提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時做分錄 需要先1+3%價稅分離 在按%1計(jì)提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會計(jì)科目是什么?

