你好!直接填0就可以了

老師,職工教育經(jīng)費(fèi)沒(méi)有計(jì)提也沒(méi)實(shí)際發(fā)生額納稅調(diào)整該怎么弄 填0申報(bào)不了
老師您好,這個(gè)月在報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候,有一個(gè)提示說(shuō)有兩個(gè)單位同時(shí)拿工資的,選擇一個(gè)單位作為費(fèi)用5000扣除單位,這個(gè)我申報(bào)的時(shí)候直接申報(bào)了,有兩個(gè)員工在別的單位投保拿工資,這種情況我該怎么辦,他們也沒(méi)有扣除費(fèi)用
老師好!問(wèn)下職工教育經(jīng)費(fèi)是沒(méi)有發(fā)生就不用交嗎?工會(huì)經(jīng)費(fèi)在電子稅務(wù)局怎么申報(bào)?工會(huì)經(jīng)費(fèi)是每個(gè)月都要交嗎?
老師,在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算年度清繳的時(shí)候提示職工教育經(jīng)費(fèi)不足工資薪金的8%,因?yàn)闆](méi)有職工教育經(jīng)費(fèi)填的0,提示有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)有問(wèn)題嗎
老師,單位沒(méi)有職工教育經(jīng)費(fèi),也沒(méi)有交工會(huì)經(jīng)費(fèi)所得稅申報(bào)年報(bào)的時(shí)候,這兩項(xiàng)應(yīng)該怎么辦?
你好,我是運(yùn)輸公司,現(xiàn)在公司對(duì)外租的車,支付的租車款做什么科目呢?
物業(yè)公司下面的分公司與對(duì)方簽訂物業(yè)合同,由于某些原因,對(duì)方要求總公司開具發(fā)票,要怎么操作
25年1月份工資應(yīng)發(fā)16259.25+3000=19259.25其中包括個(gè)人社保3462.75,實(shí)際發(fā)工資19722,老師幫忙做會(huì)計(jì)憑證詳細(xì)
被掛靠方用了本應(yīng)我們的進(jìn)項(xiàng)稅。是不是應(yīng)該退給我們進(jìn)項(xiàng)稅款
老師請(qǐng)教一下 小微企業(yè) 做商品成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品時(shí) 是直接記 含稅價(jià) 還是要把1%的稅提出來(lái) 做價(jià)稅 分離 做會(huì)計(jì)分錄 (小微企業(yè))
他收取的管理費(fèi)沒(méi)有開發(fā)票
老師,工商登記上財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,與稅務(wù)不一致可以嗎。
那我們已經(jīng)承擔(dān)了銷項(xiàng)稅。材料商開出給被掛靠單位的進(jìn)項(xiàng)稅。被掛方是不是應(yīng)該返還給我們呢。
我們是掛靠公司,購(gòu)買的材料,材料商給被掛靠公司開具增值稅發(fā)票。但是被掛靠方在付工程款時(shí)扣除了我們的增值稅稅金。那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅他要推給我們嗎。為什么?
老師,我9月份收到了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在9月份抵扣了,對(duì)方10月份要紅沖重開,我9月份需要補(bǔ)稅和滯納金嗎


工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)工資來(lái)填的,但是我們單位太小了,就幾個(gè)人,也沒(méi)有計(jì)提由報(bào),這種情況下稅務(wù)會(huì)過(guò)問(wèn)嗎?
你好!這個(gè)難說(shuō),查起來(lái)是要補(bǔ)的
老師,請(qǐng)問(wèn)所得稅年報(bào)里工資一欄包括個(gè)人所得稅?
你好!是的,是包括了的
老師,這個(gè)人所得稅不是員工自己交的嗎?
你好!是的。但是公司是按含稅金額計(jì)入管理費(fèi)用的 借管理費(fèi)用-工資等 貸應(yīng)付職工薪酬-工資
老師,我不懂你您的意思嗯,我是按照 應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付福利費(fèi)一繳納的社保=計(jì)提的工資 這里沒(méi)有涉及到管理費(fèi)用中的個(gè)稅呀
你好!是這樣,對(duì)于公司來(lái)說(shuō),我給你的工資,連同社保個(gè)人部分,工資等,計(jì)入管理費(fèi)用了,然后你拿這部分錢去交個(gè)稅(實(shí)際是公司代扣代繳)我發(fā)給你工資的時(shí)候,扣掉了這部分,但是是從你工資里面扣的。