你好,同學(xué) 這個(gè)不用重新簽訂合同 的
老師,我們跟對(duì)方公司簽了一份合同,我們付款給個(gè)人,然后對(duì)方用簽合同的公司名稱給我們開票,可以嗎?
我們?cè)群灥暮贤痤~10000元,后因市場(chǎng)原因需要提價(jià),簽了個(gè)補(bǔ)芯片差價(jià)金額5000元,但對(duì)方要我們拆開來(lái)開票,按原合同開10000元對(duì)應(yīng)產(chǎn)品,再按補(bǔ)的差價(jià)5000元開芯片名稱,這樣可以嗎?
簽訂的購(gòu)銷合同,對(duì)方合同中賬號(hào)寫成了私人賬號(hào),實(shí)際我們付款給對(duì)方公戶,這種情況需要重新簽訂合同嗎
老師,你好,我們有一個(gè)采購(gòu)合同廠家把合計(jì)數(shù)少寫了一萬(wàn),清單是對(duì)的,然后我們少付了一萬(wàn),這個(gè)合同需要作廢重新簽嗎還是怎么處理好
老師,我們不是和對(duì)方簽了一個(gè)購(gòu)銷合同嗎 ,現(xiàn)在開票金額超出合同金額2000元,我們還需要重新簽訂合同嗎
我們是醫(yī)藥公司。發(fā)藥品買的打包繩,能不能記入,管理費(fèi)用-快遞材料費(fèi)?
為修建廠房購(gòu)買的拖拉機(jī),購(gòu)買時(shí)直接計(jì)入在建工程還是購(gòu)買時(shí)計(jì)入固定資產(chǎn)折舊計(jì)入在建工程?
酒店住宿費(fèi)怎么做賬?
一年銷售收入200萬(wàn)的企業(yè),要不要按照所得稅的稅負(fù)適當(dāng)當(dāng)一些所得稅?
預(yù)收賬款,后續(xù)分期確認(rèn)收入,那收款時(shí)需要繳納增值稅嗎?這個(gè)預(yù)收賬款怎么做賬務(wù)處理,需要的附件有什么,相關(guān)政策依據(jù)是什么
老師,我們采購(gòu)合同和收貨地址和發(fā)票地址不一致,對(duì)退稅有影響嗎,兩邊 地址都有租賃合同
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,電子稅務(wù)局申報(bào)利潤(rùn)表。如圖所示本月金額就是最后一個(gè)月的金額嗎,還是怎么填的。
從農(nóng)民收鵝,賣出去,免稅嗎?怎么申請(qǐng),謝謝老師
老師,清包工的項(xiàng)目可以開具九個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
老師!您好!電商平臺(tái)的收入依據(jù)什么確認(rèn)?因?yàn)樗婕巴素浻钟衅脚_(tái)確認(rèn)收貨!怎么確定收入?
那要怎么證明這個(gè)200是用貨抵扣的呢?
可以寫說明就可以的,相當(dāng)于補(bǔ)充協(xié)議
好的,因?yàn)檫@個(gè)采購(gòu)合同是和A公司簽的,但是付款用了B公司,補(bǔ)充協(xié)議可以直接調(diào)整嗎?就是寫之前付款錯(cuò)誤,現(xiàn)退回重新支付
,補(bǔ)充協(xié)議可以直接調(diào)整 補(bǔ)充協(xié)議說明清楚就可以的
好的老師
好的,同學(xué),祝你生活愉快
老師,那么這抵扣的800我們是不是需要給他開票???
那么這抵扣的800我們是不是需要給他開票??? 不用開票的
那么需要怎么處理呢?還有對(duì)方給我們的開票金額應(yīng)該是加上這個(gè)抵扣的800還是應(yīng)該不加呢?
其實(shí)兩種方式都可以的,一般是不加上的
采購(gòu)合同1000元,然后我們付了對(duì)方800元,對(duì)方用了我們的產(chǎn)品按照200元算的 處理方法就是簽一個(gè)補(bǔ)充 協(xié)議,然后我們產(chǎn)品抵扣的部分不給對(duì)方開票,對(duì)方給我們的開票金額是合同金額減去抵扣金額,對(duì)嗎?
是的,同學(xué),是這樣的
那么這800元算不算我們的收入呢?是不是賬務(wù)上要做無(wú)票收入?還是可以怎么做?
你們支付的800是成本的
買進(jìn)是成本嘛,但是我們的商品少了,不用做收入嗎?
商品少的,不用做收入,直接結(jié)轉(zhuǎn)成本
借庫(kù)存商品 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
借庫(kù)存商品 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 是的 借庫(kù)存商品 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本