你好,同學(xué) 是的 只需要填23年成為高新企業(yè)的數(shù)據(jù)
企業(yè)申請高新技術(shù)企業(yè),有研發(fā)費用,但是不需要加計扣除,是不是要填寫研發(fā)費用這塊數(shù)據(jù),但是研發(fā)費用加計扣除明細(xì)表就不用填了對吧,高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況明細(xì)表還要填么
高新技術(shù)企業(yè)的匯算清繳是不是一定需要研發(fā)費用的輔助賬來填報數(shù)據(jù)?
高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表里面,本年度歸集的高新研發(fā)費用是按照可加計扣除費用填寫,還是按照研發(fā)費可加計和不可加計合計數(shù)填寫?
老師,我們公司是高新技術(shù)企業(yè),也是小型微利企業(yè),今年在做所得稅匯算清繳時,A107041表,高新企業(yè)優(yōu)惠情況明細(xì)表自動帶出來前兩年度的數(shù)據(jù)。把當(dāng)年的銷售收入數(shù)據(jù)填到了無形資產(chǎn)攤銷額一行。怎么回事?自己也改不了。請教老師
匯算清繳填寫A107041高新企業(yè)優(yōu)惠情況的表,我們是23年成為高新技術(shù)企業(yè)的,里面的研發(fā)費用指標(biāo)14-30行這些,是不是只填23年成為高新企業(yè)的數(shù)據(jù),22年不是高新企業(yè)時的數(shù)據(jù)不需要填寫,是吧
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?