你好,這個(gè)要看管理員有的他是要求你在這個(gè)月轉(zhuǎn)出
對(duì)方公司稅率開錯(cuò)了,我們這個(gè)月可以先抵進(jìn)項(xiàng),然后下個(gè)月對(duì)方公司開紅字沖掉在重新開票,我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,用新開的發(fā)票,這樣可以嗎
你好老師,我們供應(yīng)商去年給我們開的免稅票不可以抵扣,但是之前我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在的話讓對(duì)方?jīng)_紅重新開還是我們直接申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
你好老師,我們?nèi)ツ暧袔讖埫舛惼辈豢梢缘挚?,?dāng)時(shí)已經(jīng)抵扣了。我想著讓對(duì)方作廢沖紅了重新開可以抵扣的票。但是,專管員讓做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是不是要交轉(zhuǎn)出金額的稅?
老師。你好。上月發(fā)票開錯(cuò)了,但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣。這個(gè)月對(duì)方紅沖后重新開具正確專票。這樣我們上月需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
老師,我們?nèi)ツ甑挚鄣陌l(fā)票發(fā)現(xiàn)對(duì)方重復(fù)開票,重復(fù)抵扣了,但是現(xiàn)在對(duì)方已經(jīng)辦理稅務(wù)注銷了,沒辦法沖紅這個(gè)發(fā)票,我們直接做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出可以嗎
老師,我們公司打算給員工交社保,需要交哪幾險(xiǎn)
答案的2/5和3/5是哪里得來(lái)的
老師,你好,我們出租廠房,租金沒收,發(fā)票未開,可以先不算收入嗎?
老師,像寫字樓這種物業(yè)公司,每年會(huì)有集中一個(gè)月收入特別多,打個(gè)比方,每年的1月份收到的房租特別多,占全年總收入的80%以上,所以每年1月份要交的稅就特別多,第一季度的企業(yè)所得稅也特別多,然后后面11個(gè)月就每個(gè)月一點(diǎn)點(diǎn)的房租收入,然后次年匯算清繳完就要退稅,好麻煩,針對(duì)這種情況,老師有沒有好的做賬建議?
老師,這個(gè)答案有點(diǎn)不懂,劃線地方為什么要乘以復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)?
老師您好:我拿現(xiàn)金存對(duì)公賬戶,這筆現(xiàn)金不是企業(yè)的,是不是誰(shuí)存的銀行回單就計(jì)誰(shuí)的名字;
老師,請(qǐng)問(wèn)沖銷去年年底的未開票收入,怎么做分錄?
銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)給子公司,是不是會(huì)造成成增值稅收入和所得稅收入比對(duì)異常
老師,外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,沒有取得采購(gòu)發(fā)票,也不做退稅,那出口的貨物可以免稅嗎?
老師,這題減值導(dǎo)致的資產(chǎn)減值損失不影響凈利潤(rùn)嗎?
收到,謝謝老師
你好,不用客氣的了。