你好!會(huì)增加企業(yè)查賬風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)項(xiàng)為什么不入賬?付款了嗎?
#提問#老師就是我有個(gè)公司銷售發(fā)票已經(jīng)開出來(lái)了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)開出來(lái)了,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)了又被他作廢了,導(dǎo)致現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,只能把銷項(xiàng)稅先繳納了后期留做抵扣了嗎?還有沒有什么辦法?
公司還有1000萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)沒有入賬抵扣,但實(shí)際沒有庫(kù)存,現(xiàn)在公司要注銷,應(yīng)該怎么處理,如果入賬以后,賬面虛增1000萬(wàn)庫(kù)存,對(duì)外開具銷售發(fā)票是否涉嫌虛開? 1000萬(wàn)發(fā)票存在原因可能是當(dāng)初公司為了控制稅負(fù),有些進(jìn)項(xiàng)沒有入賬,還有可能是公司對(duì)外開9%,材料采購(gòu)是13%,日積月累留存的,但是沒有真實(shí)庫(kù)存了,怎么處理沒有風(fēng)險(xiǎn)。
請(qǐng)認(rèn)真回答我的問題,不要敷衍 @樸老師不要接了 虛開發(fā)票罪是不是包含了虛開增值稅專用發(fā)票罪,這兩則有什么關(guān)系呢? 可不可以簡(jiǎn)單理解,一般看到虛開增值稅專用發(fā)票就是虛開增值稅專用發(fā)票,其他發(fā)票是虛開發(fā)票?
請(qǐng)問老師,我公司有進(jìn)項(xiàng),但是沒有作賬,現(xiàn)在銷售了,開具增值稅專用發(fā)票了,能認(rèn)定虛開發(fā)票么
老師您好,我想問下就是我認(rèn)證了發(fā)票,然后也已經(jīng)申報(bào)了增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月有些進(jìn)項(xiàng)票沒有入賬,但是已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在還有沒有什么辦法我能撤銷認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后再重新勾選下
A投資公司準(zhǔn)備投資醫(yī)美公司b,現(xiàn)在有租房合同5年,其他的沒有,a是長(zhǎng)期投資嗎?怎么做賬?
老師好,想問一下小規(guī)模每季不超過30萬(wàn)免增值稅,那所得稅怎么交?乘以多少稅負(fù)率?
現(xiàn)在銀行操作基本都是網(wǎng)上了吧,什么情況下還要跑前臺(tái)操作?
老師殘保金如何計(jì)算的?
公戶可以轉(zhuǎn)私戶嗎,私戶以個(gè)人名義開回發(fā)票給公司?
老師,業(yè)務(wù)需要,在外地臨時(shí)請(qǐng)了個(gè)業(yè)務(wù)員,住宿費(fèi)和工資應(yīng)該怎么處理比較好,謝謝老師
老師您好,每個(gè)月都有,節(jié)氣的時(shí)候會(huì)更多些,那要怎么操作
老師您好,企業(yè)所得稅的時(shí)候有季末人員,這個(gè)是按繳納社保的人員來(lái)呢?還是實(shí)際用工人人員來(lái)呢?謝謝老師
老師,你好,我們是餐飲供應(yīng)鏈公司(小規(guī)模),現(xiàn)在還沒有跟旗下獨(dú)立的餐飲門店開票,是按實(shí)際確定收入嗎,申報(bào)要按實(shí)際申報(bào)嗎,怎么合理避稅呢,銷售額一個(gè)季度不止30萬(wàn)呢,車間工人負(fù)責(zé)洗切,車間工人計(jì)提工資計(jì)到哪個(gè)科目呢
7萬(wàn)年金一次提取需付多少稅
付款了,原來(lái)老板不懂財(cái)務(wù)造成的
由于沒有發(fā)票,所以沒有入賬
你好,有付款保證三流一致的話是可以的,只是可能增加企業(yè)查賬風(fēng)險(xiǎn),需要單獨(dú)解釋