您好,可以的,你們自己區(qū)分一下金額就成
就是別人承包了一個(gè)燒烤餐廳景觀項(xiàng)目,他們沒干這個(gè)項(xiàng)目,又把這個(gè)項(xiàng)目分包給了我們,和我公司簽訂了一個(gè)工程施工分包合同,這個(gè)合同里面寫的是包工包料,也明確了稅點(diǎn)是9個(gè)點(diǎn),那我公司給甲方開工程服務(wù)可以嗎?我們?cè)谶@個(gè)項(xiàng)目中購進(jìn)的家具 、烤爐 、涼亭、陽光房等這些成本票我入在什么科目?可以直接入在合同履約成本-材料科目嗎?
老師,22年買了找個(gè)人一筆材料,另外還有施工,是一個(gè)人做的,當(dāng)時(shí)沒開發(fā)票,一起大概13.5萬,當(dāng)時(shí)不確定就做了一筆暫估勞務(wù)13.5,現(xiàn)在他代開了5萬的材料發(fā)票,其他的勞務(wù)沒開過來(因?yàn)槭谴_,對(duì)方說開了要交個(gè)稅),我可以直接把這張材料發(fā)票這筆暫估款里面嗎
老師你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在承包了一個(gè)包工包料的食堂裝修工程項(xiàng)目,我開票的時(shí)候貨物名稱直接填“食堂裝修工程”稅率9%可以嗎?然后我們收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)應(yīng)的貨物名稱是詳細(xì)的材料費(fèi)與人工費(fèi)嗎?還是直接食堂裝修工程?
老師,您好,我想咨詢下,我們是一家一般納稅人的建筑勞務(wù)公司,以前開票都是3的專票(沒有區(qū)分清包工及甲供材,包工包料),現(xiàn)在有的別的項(xiàng)目的經(jīng)理,讓我們開9個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)了開嘛?
老師你好,我們公司是做裝修的,之前老板接業(yè)務(wù)的時(shí)候說的是總包,結(jié)果做到一半對(duì)方說我們公司沒得資質(zhì),讓我們掛靠其他公司,之前進(jìn)來的材料發(fā)票我們都是記入的工程施工材料費(fèi),但是我們現(xiàn)在開發(fā)票出去全是開的材料發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)怎么處理呢,一開始我以為咱們以后開發(fā)票是開建筑服務(wù)裝修費(fèi),結(jié)果掛靠了別人現(xiàn)在開的全是材料發(fā)票給掛靠公司。
公司有留底稅額就不用交稅嗎
電子稅務(wù)局,勾選那里顯示的普通發(fā)票都是可以抵扣的嗎?
私車公用已經(jīng)簽訂協(xié)議,后續(xù)要報(bào)銷油費(fèi)發(fā)票怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
公司高新7月份到期,什么時(shí)候要申請(qǐng)復(fù)審,在哪兒申請(qǐng)復(fù)審
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實(shí)際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個(gè)人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實(shí)際體檢費(fèi)的75%報(bào)銷給個(gè)人
這道題目答案應(yīng)該是選A173800, 還是選B呀? 具體解題思路是?
以前年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請(qǐng)問有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無業(yè)務(wù),請(qǐng)問哪些需要做零申報(bào)
印花稅按次申報(bào) 要按時(shí)間截止日期申報(bào)嗎?比如說今天是5月22號(hào),要卡這個(gè)時(shí)間點(diǎn)嗎?
老師,一起有十幾萬沒開過來,他現(xiàn)在只能開九萬多,他現(xiàn)在開九萬多除了需要繳納代開發(fā)票的增值稅附加稅,是不是還要交個(gè)稅?個(gè)稅需要交多少?
對(duì),肯定會(huì)涉及到個(gè)人所得稅的,但是具體的個(gè)稅稅率得看你們當(dāng)?shù)氐囊?guī)定,看看有沒有優(yōu)惠稅率才行。
這個(gè)在那里查?
這個(gè)主要是問下對(duì)方所在稅務(wù)局才行,因?yàn)榭赡軙?huì)有優(yōu)惠政策
好的,謝謝老師
沒事,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝