你好,需要的可以,但是你需要正常處置銷(xiāo)售。
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
往來(lái)賬要轉(zhuǎn)移給股東或者另一個(gè)公司需要出具什么文件呢
你好,你們需要贈(zèng)送給他嗎?
然后乘出一個(gè)贈(zèng)與合同就行。
老師,剩余的往來(lái)款轉(zhuǎn)移給其他公司、或者給股東哪種辦法更合理呢
你好,可以做工資。有限公司他不想交個(gè)稅做工資,你看一下,需要交個(gè)稅吧。6萬(wàn)以內(nèi)是免的。
現(xiàn)在等于公司是賠錢(qián)做不下去了,不想開(kāi)了,股東還需要交個(gè)稅嗎
還有賬面的固定資產(chǎn),也是得做固定資產(chǎn)處置對(duì)嗎
需要做固定資產(chǎn)清理, 那賠錢(qián)的話,那你應(yīng)該還有其他的科目有余額的吧。
有余額。收不回來(lái)的有點(diǎn)多
收不回來(lái)的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出,然后你再看一下余額。
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快