你好,你們收到錢借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 你們開票,借其他應(yīng)付款 貸主營業(yè)務(wù)收入就成了
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
我們開票時(shí)是在上月,當(dāng)時(shí)也不清楚對方的付款方式,做的是,借:應(yīng)收賬款——A公司,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在付款時(shí),對方又是A公司的員工私戶名字打款進(jìn)來的
收到個(gè)人轉(zhuǎn)賬的時(shí)候,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款就行。
哦,這樣應(yīng)該可以的哈?我掛賬是應(yīng)收賬款——A公司,打款時(shí)又是個(gè)人轉(zhuǎn)進(jìn)來的,好像不一致啊?
對,你可以讓這個(gè)個(gè)人寫一個(gè)代付款的情況說明就行。
哦,這樣別人也會(huì)嫌麻煩哦!一般正規(guī)是要求三流一致對嗎?但是實(shí)際工作中有時(shí)也達(dá)不到要求???
對,正常來說就應(yīng)該對方對公賬戶給你們轉(zhuǎn)賬。
哦,這3000元,如果對方是微信轉(zhuǎn)給我們的,那我賬務(wù)處理,借:庫存現(xiàn)金,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,這樣不知道合規(guī)嗎?
也可以,然后把這個(gè)錢存到銀行才行。
不存銀行可以嗎?拿來平時(shí)員工報(bào)銷現(xiàn)金支出,存進(jìn)去,員工報(bào)銷時(shí)又還得取備用金出來
正規(guī)的是你們收的錢要存到銀行的。
哦,這小公司有時(shí)候可能達(dá)不到那種正規(guī)要求???
所以你們要是規(guī)模小的話就直接支付就行了。
哦,好的!謝謝耐心解答!感謝!
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評
好的,一定好評!
好的,好的十分感謝