您好,這個的話,是直接按照9個點的
老師好 我們做廠房裝修的 有設(shè)備安裝 這樣整個工程是按9個點建筑安裝工程服務(wù)來開票對吧? 但是現(xiàn)在客戶需要其中一款設(shè)備的進項發(fā)票 那這個設(shè)備可以單獨替開來當(dāng)中商品銷售給客戶嗎?
老師,我們是裝修公司,與客戶簽訂的合同內(nèi)容如下,像那些家電配套類產(chǎn)品我們也可以直接開發(fā)票開成建筑服務(wù)的發(fā)票嗎?還是要開成13個點的,我們本身也有銷售家具這種的經(jīng)營范圍
老師,我有個室內(nèi)裝修項目,對外開票是建筑服務(wù)*工程服務(wù),開始是自己買材料和勞務(wù)進行裝修,做了一半,現(xiàn)在把剩下的全體打包給另一家裝修公司,對方(小規(guī)模)可以給我開1%的裝修服務(wù)發(fā)票過來進行賬務(wù)處理嗎?謝謝!
裝修公司中標(biāo)客房工程,包含客房裝修和家具家電配置,發(fā)票如何開具,謝謝。是要家具開13個點,裝修開9個點的?還是可以直接按照包工包料來開具9個點的建筑服務(wù)的發(fā)票?
建筑企業(yè)包工包料應(yīng)按照多少稅率開具發(fā)票?我們這筆合同是建筑機電安裝工程,設(shè)備材料,施工,售后服務(wù)都搞,合同上要求我們開13%的稅率,往期開的是9個點的*建筑服務(wù)*工程施工,
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責(zé)銷售叫A公司,一個公司負責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
分開開可以嗎?
最好是直接開9個點的這個