你好,剩下的兩張暫估入庫(kù),正常領(lǐng)用就可以
老師 我想請(qǐng)問一下 我們購(gòu)買原材料 別人給我們開增值稅發(fā)票 但是這張發(fā)票本月不抵扣扣 要等到下個(gè)月或者下下個(gè)月才拿出來抵扣 這怎么做分錄呢
供應(yīng)商開了兩張500萬的發(fā)票過來,大概三個(gè)月可以用完。一個(gè)月只要300多萬的發(fā)票。這發(fā)票怎么分開附在憑證后面。我們是購(gòu)原材料生產(chǎn)混凝土,所以基本是一個(gè)月材料一個(gè)月送,不會(huì)有什么原材料庫(kù)存
老師,我們本月有一張進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票,對(duì)方做了紅沖發(fā)票,重新開了一張發(fā)票,并把差額用銀行存款打回來了。這個(gè)賬,怎么做?
老師,我發(fā)現(xiàn)9月里有一張成本票對(duì)方開錯(cuò)了,但9月已經(jīng)勾選抵扣了進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在需要對(duì)方作廢掉,我這邊怎么處理呢?步驟是1.發(fā)起紅字信息2.做做原分錄負(fù)數(shù)3,在本月申報(bào)表填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額是這張發(fā)票上的稅額,就這些步驟對(duì)嗎?老師
老師,我公司供應(yīng)商提前開了材料發(fā)票,材料實(shí)際要下兩個(gè)月才會(huì)送到,但是我又缺進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我得把發(fā)票做進(jìn)去,這張發(fā)票我怎么做分錄
公司業(yè)務(wù)沒有健康咨詢,健康咨詢費(fèi)可以入賬嗎
收入(按月)不超過10萬,一稅減半,兩稅減免。是小規(guī)模納稅人和一般納稅人都享受嗎?如果是一般納稅人,人數(shù)是400呢
老師,請(qǐng)問我做賬軟件接著6月份做7月份的賬,我需要錄什么進(jìn)去嗎?還是可以直接6月份結(jié)賬,7月份直接錄制憑證就行?
老師,我們打算申請(qǐng)專利。那是不是相關(guān)的費(fèi)用入賬,成功申請(qǐng)專利后,就變成無形資產(chǎn)了?直接從研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)么?中間有溢價(jià)之類的么
做法人變更的企業(yè),還有未分配利潤(rùn)的話都需要叫什么費(fèi)用?
老師你好,小規(guī)模納稅人購(gòu)買的固定資產(chǎn)車輛,通過二手車交易市場(chǎng)賣出后需要繳納啥稅款!
如果開具的發(fā)票是型號(hào)*其他咨詢服務(wù)*健康服務(wù)咨詢,可以當(dāng)體檢費(fèi)入賬嗎
個(gè)體工商戶采購(gòu)肥料時(shí)支付運(yùn)費(fèi)怎么做分錄
老師:小規(guī)模納稅人,對(duì)方開了專票過來,可以當(dāng)普票用嗎?
請(qǐng)問我是辦稅員,但是公司有代賬公司,怎么才能知道是不是用我的名義在報(bào)稅呢?
分錄怎么做呢,因?yàn)橘I的時(shí)候,我借預(yù)付賬款,貸銀行存款。現(xiàn)在回來了一張發(fā)票,我做的是借原材料,貸預(yù)付賬款
本月沒收到的,我是不是做,借原材料(減去進(jìn)項(xiàng)的金額)貸預(yù)付賬款 是這樣做嗎,老師
借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款 暫估的 借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估
那我是不是要給原材料建立個(gè)二級(jí)科目,暫估 金額是不是寫不含稅金額
那我是不是要給原材料建立個(gè)二級(jí)科目,暫估 金額是不是寫不含稅金額
老師,你的意思是暫估的都寫付出去的金額
不是,是按不含稅金額暫估
等發(fā)票來了,在紅沖掉嗎
那要建立二級(jí)暫估科目嗎 還是在摘要寫下暫估就可以了
是的,你說的是正確的
那我就在摘要寫暫估,等發(fā)票來了沖紅
謝謝老師
對(duì),先暫估,發(fā)票來了沖紅再正常入庫(kù)
謝謝老師
不客氣祝你工作順利