借銀行存款 預(yù)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借庫存商品 進(jìn)項 貸預(yù)付賬款
上個月我們收到一張普票 這個月發(fā)現(xiàn)備注欄有問題 想讓對方紅沖了重新開 但是對方要收回原來的發(fā)票并且不給我們紅沖的發(fā)票 對方這樣做合理嗎
老師對方給我們開錯票了 我已經(jīng)認(rèn)證了 這個月對方紅沖了 給我們重新開的 我們需要怎么做? 一張管理費用修理費的發(fā)票 當(dāng)時借 管理費用進(jìn)項稅 貸銀行存款
老師,我們本月有一張進(jìn)項稅的發(fā)票,對方做了紅沖發(fā)票,重新開了一張發(fā)票,并把差額用銀行存款打回來了。這個賬,怎么做?
老師,五月的進(jìn)項票,七月發(fā)現(xiàn)有誤,對方紅沖了,重新開了一張藍(lán)字發(fā)票給我們,我們這個是需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出么
老師,對方開過來一張發(fā)票,金額錯了,又重新開了一張,把之前的紅沖點了,這個紅沖的發(fā)票需要做賬嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我們不是商品流通企業(yè),只有費用。之前的分錄,借費用和進(jìn)項稅,貸銀行。這個票之前已經(jīng)抵扣了?,F(xiàn)在怎么做賬?
借銀行存款 預(yù)付賬款 貸管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借管理費用 進(jìn)項 貸預(yù)付賬款