你好,五月抵扣的需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師,我們是出口企業(yè),12月收到了一張需要退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這張發(fā)票也做了退稅勾選,但是在1月發(fā)現(xiàn)這發(fā)票有問題,需要對方重新給我們開具。我們給對方開藍(lán)字發(fā)票抵扣情況應(yīng)該填已抵扣還是未抵扣????
老師,您好!我們上個月開了一張進(jìn)項(xiàng)的紅字發(fā)票申請單,然后對方?jīng)]有開給我們紅字發(fā)票,我們做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在發(fā)票回來了,我們應(yīng)該怎么做?
收到一張進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票已經(jīng)抵扣了,給對方開了《信息表》,對方開出了紅字發(fā)票。現(xiàn)在對方要求把藍(lán)字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還給他們,這個進(jìn)項(xiàng)藍(lán)字發(fā)票是否需要退回銷售方?
請問上個月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣,這個月銷售方發(fā)現(xiàn)錯誤要重開,我給對方開了紅字信息表,銷售方開了紅字發(fā)票。然后又把開錯的這張票重新給開了一張,金額不變,這種情況從頭到尾應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?進(jìn)項(xiàng)稅什么的是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,五月的進(jìn)項(xiàng)票,七月發(fā)現(xiàn)有誤,對方紅沖了,重新開了一張藍(lán)字發(fā)票給我們,我們這個是需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出么
報關(guān)單上海運(yùn)費(fèi)和保險費(fèi)是美元,貨代公司開發(fā)票給我們時候,開出金額人民幣吧?是的過怎么折算人民幣?
老師自然人稅收系統(tǒng)的收入應(yīng)該填寫扣除保險后的金額還是沒扣保險的金額?
律師個人名義在稅務(wù)局開具律師費(fèi)發(fā)票給我公司,請問可以嗎,他個人需要繳納個稅嗎,是否需要我單位代扣代繳
老師,今年開始用軟件記賬的,所以去年給今年清掛帳的話怎么記錄,用應(yīng)收賬款的話不就和今年的混淆了,老板問的話,今年去年怎么區(qū)分?
納稅人到外縣銷售或委托外縣代銷自產(chǎn)應(yīng)稅農(nóng)產(chǎn)品到機(jī)構(gòu)所在地或居住地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)綱稅,這邊的機(jī)構(gòu)所在地是指外縣嗎? 居住地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)是外縣嗎?還是??
請問通過隨貨同行單能否查到發(fā)票?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
轉(zhuǎn)讓專利費(fèi)收入怎么寫分錄
老師,我在學(xué)習(xí)軟件中進(jìn)行客戶信息維護(hù),明明都錄完了,它還是提示有未完成題目,這是怎么回事?
老師 張三把股份40萬轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
我們這個能用七月這個藍(lán)字票,抵扣么,
可以的,7月可以用這個正確的藍(lán)字抵扣
老師,那就是不用補(bǔ)交稅是吧,
是的,不需要補(bǔ)繳稅款的
直接拿藍(lán)票抵扣就行哈
直接拿藍(lán)票抵扣就行的
好的,謝謝老師
不客氣祝你工作順利加油
老師,去年六月的餐票,還能報銷嗎
只要是真實(shí)的業(yè)務(wù)就可以報銷
老師,這票是真的么?我在稅務(wù)局查不到,代碼號碼校驗(yàn)碼,那些都少一位
不好意思這個我們也無法查詢的,
老師,,這些代碼驗(yàn)證碼什么的,都是全國統(tǒng)一的數(shù)字吧
數(shù)的位數(shù),,,,,,
是的,這些確實(shí)是統(tǒng)一的