你好,如果你去年有研發(fā)人員,并在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要填寫(xiě)相關(guān)明細(xì)報(bào)表,你應(yīng)該參考**《2023年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)完整套表 (A類)A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》**。 在這個(gè)明細(xì)表中,你需要詳細(xì)填寫(xiě)關(guān)于研發(fā)費(fèi)用的各項(xiàng)信息,包括人員人工費(fèi)用(如直接從事研發(fā)活動(dòng)人員的工資薪金、五險(xiǎn)一金和外聘研發(fā)人員的勞務(wù)費(fèi)用)以及直接投入費(fèi)用(如研發(fā)活動(dòng)直接消耗的材料費(fèi)用、燃料費(fèi)用、動(dòng)力費(fèi)用等)。這些信息將用于計(jì)算你可以享受的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠。
我們公司研發(fā)費(fèi)用科目下有其他費(fèi)用:明細(xì)是房租租賃、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、和服務(wù)費(fèi),做匯算清繳時(shí)候要填寫(xiě)研發(fā)加計(jì)扣除明細(xì)表,這些費(fèi)用應(yīng)該填在哪一行
老師,我們今年補(bǔ)繳去年的印花稅,匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)印花稅需要填減,我應(yīng)該在哪張表填報(bào)呢?
老師,我們?nèi)ツ暝诨I建期,沒(méi)有收入,匯算清繳的的時(shí)候,一般企業(yè)收入明細(xì)表不需要填吧?
老師您好,我在做匯算清繳時(shí),填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表時(shí),我們賬上研發(fā)加計(jì)扣除費(fèi)用下面有一個(gè)股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該把股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用填到表里的哪一項(xiàng)啊
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們?nèi)ツ暧醒邪l(fā)人員,在匯算清繳的時(shí)候要填哪個(gè)明細(xì)報(bào)表呀
老師您好,我想咨詢一下,有沒(méi)有應(yīng)收賬款賬齡分析表
老師,公司社保個(gè)人部分也由公司出,這樣的話這個(gè)費(fèi)用在計(jì)提社保的時(shí)候個(gè)人部分就直接進(jìn)管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 這樣可以嗎?
c選項(xiàng) 錯(cuò)報(bào)重大且具有廣泛性 應(yīng)當(dāng)是否定意見(jiàn) 為什么無(wú)法表示意見(jiàn)是正確的
老師,您好!我公司一月份申報(bào)的印花稅,專管員說(shuō)需要自查一下,然后重新列了一個(gè)新的印花稅的金額,需要進(jìn)行申報(bào),比之前需多繳1000多元?,F(xiàn)在專管員說(shuō)要申報(bào),我該怎么操作?
老師你好,公司去年成立,去年到今年的三月份都是籌建期,這個(gè)月開(kāi)票營(yíng)業(yè)了,所有費(fèi)用不計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)了嗎?和平常正常入賬費(fèi)用嗎,比如銷售費(fèi)用—招待費(fèi),管理費(fèi)用—辦公費(fèi)?是這樣嗎
老師:去年借:預(yù)收款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交水費(fèi)。 的會(huì)計(jì)分錄,今年發(fā)票沖紅,怎么做分錄?
老師,付的環(huán)保公司的環(huán)評(píng)及水保費(fèi)如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
老師您好,餐飲行業(yè)使用會(huì)員卡頂戶外廣告費(fèi)如何做賬呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳,基本信息里面有個(gè)主要股東及分紅情況,這個(gè)怎么填寫(xiě),點(diǎn)擊獲取初始化數(shù)據(jù)可以得到嗎?
您好,老師,機(jī)器設(shè)備是法人2013年買(mǎi)的,原來(lái)干活一直也不用開(kāi)發(fā)票就沒(méi)有成立公司,今年4月份成立的個(gè)體工商戶,這個(gè)機(jī)器設(shè)備能入賬計(jì)提折舊嗎?
我們現(xiàn)在直接管理人員工資拆成研發(fā)人員
公司有研發(fā)業(yè)務(wù)才可以的呢