你好,這個在納稅調(diào)整明細(xì)表里面人為調(diào)整一點(diǎn)兒費(fèi)用就不會退稅。
請問老師可知道在匯算清繳表里能自己選擇抵減以后年度的所得稅嗎,聽別人講可以,我沒找到。就是在今年第一季度報所得稅時,預(yù)繳了所得稅,那時匯算清繳還沒做。后來才發(fā)現(xiàn)去年是虧損的。不想退稅,聽說退稅稅局很可能查賬
請問老師,我在21年第一季度預(yù)繳了幾百塊的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在匯算清繳的不想退這個稅,沖減工資怎么記呢?
匯算清繳利潤總額是負(fù)數(shù),當(dāng)年有外地預(yù)繳的所得稅,匯算清繳不想退稅要怎么調(diào)整
建筑安裝工程,我司去年在省外預(yù)繳了企業(yè)所得稅,但是在本省湖南省未預(yù)繳企業(yè)所得稅,現(xiàn)在在做2022年的匯算清繳,要退企業(yè)所得稅,請問這個退稅是在本省申請退稅呢?還是要去當(dāng)時省外預(yù)繳地申請退稅呢?
老師我想咨詢一下。所得稅匯算清繳的時候,有退稅。 這個稅是不是不能退。要是不能退怎么調(diào)整
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
怎么調(diào)整咯,不太會調(diào)整呢
納稅調(diào)整明細(xì)表 扣除類其他里面調(diào)整
金額怎么核算呢,我剛調(diào)了,金額還是沒改
金額=應(yīng)退稅額/企業(yè)所得稅稅率
老師,我公司本來以前年度虧損了好多,就算是把這個退的稅額調(diào)整下,還是那個退稅的金額。
那這種的話也只能是申請退稅。
沒那個底氣啊
退稅的話一般也不會查賬的嘛。
就是怕被抽查咯
哦 但是以前虧損 就只能退稅的
彌補(bǔ)以前年度虧損,能不能不彌補(bǔ)那么多
這個是不行的,它是會自動帶出來彌補(bǔ)虧損的金額的。
不能手動改嗎
這個是不能手動修改的,它會自動彈出來。
老師,我前面幾年虧損了將近100萬,我不想退稅,我就在其他里面把這跟退稅的金額加上去,在納稅調(diào)整里面的其他填上這100多萬調(diào)增可以吧,是不是以后這虧損的100萬,就不能再彌補(bǔ)以前年度損益調(diào)整了呢,這樣會有啥影響 ,稅務(wù)局人家也不傻子,虧損100多萬,誰還愿意干啊,早注銷這公司了,你說是不。
對,一下子調(diào)整這么多也不是不現(xiàn)實(shí)。
那怎么處理呢,有一年虧損80多萬,這調(diào)整113萬,也不過分吧,我就是不想退稅啊,公司做這么多的虧損也不行吧,這么多年一直沒交所得稅,還是異地預(yù)繳稅款交的所得稅。
那是看企業(yè)的情況吧,比如說確實(shí)是虧損的,那也是正常的。