你好,那不一樣,是不是同一個產(chǎn)品就像西紅柿和番茄一樣?
甲企業(yè)為一般納稅人,適用增值稅稅率為13%。按實際成本法核算原材料,本月發(fā)生以下相關(guān)業(yè)務(wù): (1)購入A材料一批,買價15 000元,增值稅稅額1950元,運費500元,增值稅稅45元,入庫前的挑選整理費用700 元,入庫后的挑選整理費用800元均以銀行存款支付。 (2)購入B材料一批,買價8000元,增值稅稅額1040元,以銀行存款支付。一個月后B材料運抵企業(yè),驗收時發(fā)現(xiàn)B材料短少10%。經(jīng)查明,短少的材料中20%屬于定額損耗,另外80%系運輸公司責(zé)任,由運輸公司賠償。 (3)購入C材料一批,價款50 000元,增值稅稅額6500元,付款條件為2/10, 1/20,N/30(計算折扣時不考慮增值稅),材料已驗收入庫。甲企業(yè)于購貨后的第9天付款。該公司采用凈價法進行核算。 (4)購入D材料一一批,合同價20 000元,材料已驗收入庫,至月末時發(fā)票運費等單據(jù)尚未收到。 要求:根據(jù)上述資料編制必要會計分錄?!緫?yīng)交稅費科目必須寫二級明細】 【重要提示:不是每一個業(yè)務(wù)只有一筆分錄,要根據(jù)題目意思做出所有必要的會計分錄】 請問這道題該怎么寫
甲食品廠為增值稅一般納稅人,主要從事食品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2021年10月有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)購進生產(chǎn)用原材料取得增值稅專用發(fā)票注明稅額26000元;購進辦公設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明稅額8000元;支付包裝設(shè)計費取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1200元;(2)購進用于集體福利的食用油取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2600元;(3)銷售袋裝食品取得含稅價款696000元,另收取合同違約金58000元;(4)采取分期收款方式銷售飲料,含稅總價款116000元合同約定分三個月收取貨款,本月應(yīng)收取含稅價款46400元;(5)贈送給兒童福利院瓶裝乳制品,該批乳制品生產(chǎn)成本2320元,同類乳制品含稅價款3480元。已知:增值稅稅率為13%,取得的增值稅專用發(fā)票已通過稅務(wù)機關(guān)認證。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列問題。問題一:1、資料(1)中可以作為進項稅額抵扣的相關(guān)項目有哪些?如有不能抵扣的請說明理由?并計算出可以抵扣的進項稅額?問題二:2、判斷資料(2)中計算增值稅應(yīng)該確定的銷售額是多少?并說明理由。問題三:3、判斷資料(3)中計算增值稅應(yīng)該確定的銷售額是多少?并
我們是新成立的外貿(mào)公司,有好幾筆貨款要從不同國家付過來,之前做了外匯收支名錄申請、海關(guān)備案申請。 但是不知道下一步具體該操作什么,比如第一筆是走快遞的,EXW條款,這筆不到500美金,請問能否指導(dǎo)一個“流程圖”,有個先后順序的引導(dǎo),幫助我們捋順一下?[合十] 比如結(jié)匯后先付款給工廠,還是要先到電子口岸做無紙化簽約……接著哪個平臺需要準(zhǔn)備什么資料……出報關(guān)單后再讓工廠開專票嗎……出口發(fā)票在哪個流程點開……等等,第一次做外貿(mào),還沒摸著路,煩請老師得空幫忙指點一下,非常感謝[抱拳][合十]
一、案例材料2018年10月1日,華藝公司投資成立的星級酒店正式對外營業(yè)。酒店大堂的燈飾給酒店增添了不少光彩,酒店的入住率很高。公司領(lǐng)導(dǎo)在會上肯定并表揚了負責(zé)此事的副總王德彪。然而在兩個月后,以高價購買的燈飾出現(xiàn)了暗淡、銹斑、燈珠破裂脫落等一系列問題。公司責(zé)令王副總做出合理解釋,并停止了他的一切職務(wù)。主要問題如下:1、王德彪一完成了采購方式的選擇、采購價格的確定,合同簽訂、燈飾驗收以及貨款支付等所有環(huán)節(jié)的工作。2、他未沒有作任何比對的情況下選擇供應(yīng)商,直接用奧爾公司進行代購,并向奧爾公司支付了200萬元的代理費,從中收受了奧爾公司的巨額好處費。3、合同規(guī)定奧爾公司應(yīng)向酒店提供瑞士珠寶公司出產(chǎn)的水晶燈驗證證明書和品質(zhì)鑒定資料,但交易后代購方并未履約執(zhí)行,酒店也沒有與奧爾公司辦理必要的查驗手續(xù)。4、在未對合同、驗收單、入庫單等核對的情況下,支付了貨款和代理費。要求:結(jié)合案例材料,回答以下問題:1)結(jié)合案例,分析在選擇供應(yīng)商時可能存在的主要風(fēng)險有哪些。2)采購方式有哪些,請說明該酒店應(yīng)采取3)分析說明驗收與付款環(huán)節(jié)可能存在主要問題有哪些?指出該酒店驗收與付款環(huán)節(jié)存在的主要問題。
請問采購材料名稱和送貨單材料名稱不一致有什么風(fēng)險嗎,送貨單里也沒有寫是哪個項目的,另外該筆合同分四次付款,第二次付送貨款時需要核銷第一筆預(yù)付進合同履約成本嗎
老師,請教一個問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個稅后的),那我做的時候,是借:管理費用工資(這個是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時那個數(shù),還需要哪個分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報自己的,所得稅是總分公司匯總申報這樣對嗎
請問,公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個人原因離職。對公司有沒有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對方公司,又由對方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報由哪邊申報?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問一般納稅人增值稅申報表第十一行銷項稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進項稅額累計也是橙黃色,申報表可以申報,查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時開了發(fā)票16500元,公司沒有開票,我申報的時候應(yīng)該在哪里填報
高級會計需要什么學(xué)歷可以報考
公司有國內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計稅,有一部分國外設(shè)計屬于免稅,請問像國內(nèi)公司用車的維修費是全額抵還是按比例抵。
差不多,比如說合同上寫的是中開泵,驗收單寫的是離心泵,規(guī)格型號,數(shù)量一致
離心泵和中泵是一樣的嗎?如果是的話,正常沒有關(guān)系。
很多這種情況,很多材料都是合同和驗收單不一致,然后到財務(wù)這里,老師這種情況,我不確定,有什么好方法嗎,謝謝老師
你好,那你們單位有質(zhì)量檢測部門嗎?如果有的話,你問一下他這兩個產(chǎn)品是一樣吧,還是可以通用?
我們沒有這種部門,我們購買材料設(shè)備是市場部來做,大型的設(shè)備是直接寫驗收單的,所以都是市場部說了算
你好,那誰懂這些呢?
你們倉庫那邊懂嗎?