你好,你異地施工的開(kāi)發(fā)票之前或者是開(kāi)了發(fā)票再預(yù)交都行。
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題: 這邊稅務(wù)要求項(xiàng)目工程預(yù)繳要在次月的申報(bào)期才能預(yù)繳,但是總公司又要先預(yù)繳才能開(kāi)發(fā)票,以前我們是當(dāng)月先去稅局預(yù)繳,然后拿完稅證明到總公司開(kāi)發(fā)票給發(fā)包方,現(xiàn)在稅務(wù)當(dāng)月工程款不讓預(yù)繳,要等到次月申報(bào)期才能交,總公司 沒(méi)有預(yù)繳又不肯先給開(kāi)票,稅務(wù)說(shuō)如果是預(yù)收款的話,可以在當(dāng)月預(yù)繳,現(xiàn)在急著開(kāi)票想知道預(yù)收款和工程款預(yù)繳或者抵減的時(shí)候會(huì)有什么區(qū)別嗎?現(xiàn)在是預(yù)繳時(shí)間對(duì)不上
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)公司當(dāng)?shù)仨?xiàng)目(不是異地),沒(méi)有做進(jìn)度結(jié)算什么的,但是甲方先付了部分工程款后,連合同金額的10分之一都沒(méi)得,但是還未確認(rèn)開(kāi)票時(shí)間,這部分預(yù)收的工程進(jìn)度需要預(yù)繳稅款不,或者按照未開(kāi)票收入確認(rèn)收入申報(bào)稅款,在后期確認(rèn)開(kāi)票時(shí)在未開(kāi)票收入哪填入負(fù)數(shù)呢
老師,問(wèn)題是這樣的,公司在三月份有留底稅額,四月份的銷(xiāo)項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng),建筑公司異地預(yù)繳了稅款,4月的申報(bào)表主表上顯示多交稅了,這種情況導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金各科目余額的時(shí)候,已交稅金科目出現(xiàn)差額,金額正好是4月異地預(yù)交的稅款,這種情況該怎么處理或者我需要在12月份的申報(bào)表中調(diào)整
老師你好,咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,我們是做市政工程的,現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目,這個(gè)項(xiàng)目短期之內(nèi)還開(kāi)不了工,甲方現(xiàn)在要按合同預(yù)付我30%的工程款,這個(gè)工程屬于異地的,還需要到異地預(yù)繳稅款,我想問(wèn)的是,我這筆預(yù)付款是不是得需要全額繳納稅款,這個(gè)項(xiàng)目還沒(méi)開(kāi)工,也就沒(méi)有成本發(fā)票,那我這個(gè)所得稅也得全額繳納吧?那之后我正式開(kāi)工了,能有成本票的時(shí)候,還能抵之前預(yù)付款時(shí)繳納的這個(gè)稅了嗎?
老師,外經(jīng)證開(kāi)了后,就要預(yù)繳了嗎?現(xiàn)在異地預(yù)繳,是直接在電子稅務(wù)局里面操作預(yù)繳就可以嗎?但是有個(gè)問(wèn)題啊,我們是分包,預(yù)繳的時(shí)候,預(yù)繳增值稅是怎么計(jì)算的?原則上開(kāi)票的時(shí)候或者收款的時(shí)候就預(yù)交,是指的我們給甲方開(kāi)具的發(fā)票或者甲方先給我們撥付的工程款的時(shí)候?由于我之前在過(guò)總承包建筑公司,預(yù)繳的時(shí)候還可以抵扣分包款。那現(xiàn)在這家公司是做專(zhuān)業(yè)分包的,預(yù)繳的時(shí)候,怎么計(jì)算預(yù)繳的稅款?
銀行借款不設(shè)銀行賬戶(hù)可以掛長(zhǎng)期借款或短期借款嗎?
我們向供應(yīng)商購(gòu)貨,供應(yīng)商直接向他們的供應(yīng)商調(diào)貨,我們供應(yīng)商直接把他們供應(yīng)商發(fā)給他們的送貨單當(dāng)做給我們的送貨單這樣可以嗎
向目標(biāo)脫貧地區(qū)捐贈(zèng)外購(gòu)貨物,進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣嗎?
老師好,我公司2014年購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛,現(xiàn)在要出售,可以按3%稅率開(kāi)具發(fā)票嗎?按3%開(kāi)票有購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛的時(shí)間限制嗎?
處置交易性金融資產(chǎn)涉及增值稅 賣(mài)賺了 借投資收益 貸應(yīng)交稅費(fèi) 我想問(wèn)投資收益為什么在借方啊 投資收益增加不是在貸方嗎
老師你好,我們是一個(gè)科技公司,政府出資金,我們培訓(xùn)當(dāng)?shù)氐囊恍╇娚踢_(dá)人,我這些支出,用那個(gè)科目呢,還是我要怎么分項(xiàng)目核算
公司法人打給員工租金 有協(xié)議有收據(jù)可以嗎 這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn) 最好的方法是什么呢 如果沒(méi)有租賃協(xié)議呢
離中級(jí)考試只有十幾天了,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法還沒(méi)有開(kāi)始看,在三年前考過(guò)一次中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有70多分,現(xiàn)在時(shí)間很短,還需要看中級(jí)經(jīng)濟(jì)法的精講課嗎?有沒(méi)有什么辦法能速提分中級(jí)經(jīng)濟(jì)法的方法?
最低工資交社保為啥都是要按最低工資交社保
老師你好,我是一個(gè)科技公司,分項(xiàng)目核算,我用那個(gè)科目先規(guī)集成本呢
一般次月15日之前 再晚了有滯納金
預(yù)繳稅款時(shí)選擇所屬期不是選當(dāng)月,選上月過(guò)15號(hào)就有滯納金了。預(yù)繳不是預(yù)繳當(dāng)月的嗎?為什么會(huì)有所屬期是上月預(yù)繳款是本月這種情況呢?
根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》第十二條,經(jīng)營(yíng)所得的納稅人應(yīng)在月度或季度終了后的十五日內(nèi)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送納稅申報(bào)表,并預(yù)繳稅款。這意味著,如果納稅人的收入來(lái)自于經(jīng)營(yíng)活動(dòng),他們需要在每個(gè)月的月末或每個(gè)季度的季末之后的十五天內(nèi)完成稅款的預(yù)繳
特定情況: 對(duì)于異地工程等情況,稅款最晚不超過(guò)次月15日。這意味著,無(wú)論是在本地還是異地進(jìn)行工程或經(jīng)營(yíng)活動(dòng),預(yù)繳稅款的最晚時(shí)間是在開(kāi)具發(fā)票的次月15號(hào)之前
可以當(dāng)月去預(yù)繳,所屬期和繳稅為同一個(gè)月嗎?
全沒(méi)有問(wèn)題,可以的呀。
現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題,剛接手小規(guī)模的賬。 23.6月和7月收到了異地裝修款(23整年未開(kāi)票),24年1月4日做了預(yù)繳顯示所屬期是23.12月,24年第一季度的增值稅和所得稅報(bào)表內(nèi)都沒(méi)有接上預(yù)繳稅額。要怎么處理,需要改申報(bào)嗎?
你好,他應(yīng)該去修改1月份申報(bào)第4季度的數(shù)據(jù)
增值稅的就在主表倒數(shù)第二行里面填寫(xiě)。
去年第四季度的增值稅和所得稅申報(bào)應(yīng)該體現(xiàn)預(yù)繳稅款,然后就能轉(zhuǎn)到今年第一年季度了是吧?
對(duì)的是的,是這個(gè)意思的。
另外之前會(huì)計(jì)在23年第四季度增值稅報(bào)稅無(wú)票收入23萬(wàn)和做賬里了,實(shí)際開(kāi)票是24年開(kāi)始全部開(kāi)完了,這個(gè)無(wú)票收入的做賬和申報(bào)應(yīng)該都改掉吧?
你好,無(wú)票收入不用修改。你第一季度申報(bào)的收入,無(wú)票收入負(fù)數(shù)加上這個(gè)開(kāi)具發(fā)票的合計(jì)之后填寫(xiě)就行。如果審報(bào)不成功的話,你就去稅務(wù)局申報(bào)
老師,您看之前增值稅和所得稅申報(bào)表只有23.12所得稅有預(yù)繳,要怎么改呢
第一個(gè)表格23行里面填寫(xiě)。
這是24所得稅
哦,這個(gè)只填寫(xiě)增值稅的。然后最后一個(gè)表格15行里面填寫(xiě)。
之前申報(bào)只有23年四季度企業(yè)所得稅填預(yù)繳15欄,后面改就是23年四季度增值稅23欄填預(yù)繳,24年所得稅15欄改填預(yù)繳接上,那24年1-3月增值稅改嗎?
所得稅的你修改不了,它都是自動(dòng)出來(lái)的。
只改23年增值稅預(yù)繳? 那24年增值稅和所得稅都會(huì)自動(dòng)接上預(yù)繳嗎?
你好,增值稅的,你看下能申請(qǐng)退稅吧,他一般是沒(méi)法留著以后抵扣的 所得稅的,和后一年沒(méi)有關(guān)系。