你好,那你按照你帳上的來(lái)就可以了
開了發(fā)票沒(méi)有合同每月也要交印花稅的為,按照含稅金額交呢,還是不含稅金額?專票和普票有區(qū)別嗎?開了票要交增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅,還有什么稅是需要交的呢?
老師請(qǐng)問(wèn)我們21年發(fā)生的業(yè)務(wù),已經(jīng)申報(bào)收入了,還未開票,我們是小規(guī)模,那二季度開票是按照1%的稅率開票,有額度限制嗎;之前額度是每季度45萬(wàn),因?yàn)樗脑路葜笮∫?guī)模免稅是沒(méi)上限的
您好!老師,建安行業(yè),印花稅如果沒(méi)簽合同,但有收入的話,我是不是可以直接按不含稅收入的萬(wàn)分之三交印花稅呢?有時(shí)候有些有合同,有些沒(méi)合同,我是不是也可以直接按已開銷項(xiàng)票不含稅收入金額的萬(wàn)分之三交印花稅呢?因?yàn)樘y清理有合同和沒(méi)合同的了,我們公司除了要交和客戶簽合同的印花稅外,是不是還要加上采購(gòu)合同金額的萬(wàn)分之三也要交印花稅呢?
老師,印花稅是簽訂合同才交嗎?我們是家具零售,有很多客戶是個(gè)人的,有些開了票,有些沒(méi)有要票,那我是按照開票的金額來(lái)交,還是按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來(lái)交呢
老師,企業(yè)是園區(qū)服務(wù)型企業(yè),有的有合同,但是合同上沒(méi)有金額,每次有開票和未開票收入,那每個(gè)季度還申報(bào)印花稅嗎?按照萬(wàn)分之三嗎?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
確認(rèn)收入部分繳納是嗎?
是的,對(duì)的,是這么做的。