開了發(fā)票沒有合同每月也要交印花稅的按照不含稅。開專票和普票都交一樣的稅?;旧隙际悄阏f的那些稅
實(shí)操中,深圳浩博電子這套賬,代開了一張發(fā)票,不含稅金額48000,稅金1440,為什么只交了增值稅和城建稅,而沒有繳納教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加呢?我看底下解析說,月不超10,季度不超30,可以免征教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,由于這個(gè)季度沒有超過30萬,可以不交,但是我代開專票的時(shí)候并不知道自己這個(gè)季度到底會(huì)不會(huì)超過30萬,我又不是只有季度末才去代開專票的。
小規(guī)模納稅人,一季度自開增值稅專票27萬,繳納了增值稅8100元,城建稅按減半征收繳納了283.50元,地方教育附加和教育費(fèi)附加都繳納按照減半征收交了稅,今天稅務(wù)打電話讓我們退稅,是不是需要退地方教育附加和教育費(fèi)附加的稅呢?
我想請教個(gè)問題,在稅務(wù)局代開了普票,免增值稅,但是季報(bào)附加稅的時(shí)候必須要讓塡寫,塡了之后就帶出來城建稅,教育附加和地方教育附加就有稅費(fèi)需要繳納,,這個(gè)必須要交嗎
老師你好,季度增殖稅銷售額不超30萬,但開的專票需要交增殖稅,這種情況是不交教育和地方教育附加,城建減半,對嗎?有規(guī)定嗎?如果超30萬這些稅費(fèi)怎么交呢?
老師,小規(guī)模納稅人2021年5月份在稅務(wù)局帶開了價(jià)稅合計(jì)58000的專票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)預(yù)交了574.26元的增值稅稅金,14.36元的城市維護(hù)建設(shè)稅的稅金,但是沒有預(yù)交著教育費(fèi),地方教育費(fèi),印花稅的稅金,那么給是就不用繳納這3個(gè)稅種的稅金了? 對于小規(guī)模納稅人的教育費(fèi),地方教育費(fèi)附加有什么最新的優(yōu)惠政策嗎? 小規(guī)模納稅人帶開了專票以后,需要正常繳納增值稅,那么城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,印花稅怎么繳納呢?
你好,總公司是一般納稅人,我們開設(shè)一個(gè)分公司,那分公司可以是一般納稅人也可以是小規(guī)模納稅人嗎
企業(yè)食堂從農(nóng)村合作社購買的蔬菜能計(jì)算抵扣嗎?
想問一下,報(bào)工資,每個(gè)月有5千免稅額度嘛,有的幾家報(bào)就會(huì)補(bǔ)個(gè)稅嘛,現(xiàn)在是不是哪怕他幾家公司報(bào),也只能選擇一家減免個(gè)稅5000元,另外一家就選不了。以前是每家都可以選嘛?我說的不是匯算時(shí)候,是平時(shí)報(bào)個(gè)稅的時(shí)候。
我們打了100塊錢的貨款給廠家,廠家返回50塊錢給我們,然后開50塊錢的發(fā)票給我們。這樣做合理嗎?
A100000表第24行[納稅調(diào)整后所得]小于等于0,不允許選填A(yù)107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表。匯算清繳,填表顯示這個(gè),怎么辦
房產(chǎn)稅和土地使用稅出租,承租方和出租方有一方交就行了是嗎,然后,都是從租計(jì)證是嗎
計(jì)委一般查賬都查哪些內(nèi)容
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老師,您好!開通農(nóng)產(chǎn)品收購反向開票怎么操作?需要注意什么?
請問出差,然后和客人一起打的的費(fèi)用,記到差旅費(fèi)還是招待費(fèi)里