你好,沒有核定的按購入和銷售貨物的不含稅金額合計申報
老師,印花稅報的是購銷合同,我們是銷售服務的,沒有銷售合同,根據收入申報印花稅,但是我們有購進資產有合同,這個金額要不要報印花稅啊
請問,我公司是小規(guī)模納稅人,增值稅是按季度申報的,印花稅稅務局核定的是按月申報,可以申請改為按季度嗎?第2個問題,就是印花稅只核定了加工承攬合同,沒有購銷合同,那我怎么申報購銷合同的印花稅?
老師,請問印花稅是什么時候申報?。坑』ǘ惖慕痤~是怎么確定的???購銷合同要交印花稅, 這個購銷合同是企業(yè)購買貨物和銷售貨物時候所簽訂的合同吧?如果是這樣的話,那么當企業(yè)發(fā)生經濟業(yè)務較多的時候該怎么算這些印花稅的金額啊
老師,我申報印花稅時可以按開票銷售額交稅嗎?還是非要按購銷合同上的金額來?
印花稅購銷合同這種現在是自覺申報嗎? 我們核定的印花稅稅目是營業(yè)賬簿按年申報的? 從來沒有申報過合同的印花稅 用申報合同的印花稅嗎?
截圖當中文化事業(yè)建設費。這里面提到的廣告服務按道理不是要交過增值稅的嗎?按照現在服務交過增值稅。那請問這個文化事業(yè)建設費是另外加收的嗎?我的意思是又要交增值稅,又要交文化事業(yè)建設費嗎?
董孝彬老師回答,確認收入按票上金額確定,對吧
老師,我們是門窗廠廠家,給客戶價格包含玻璃,玻璃是玻璃廠家的不放我們庫房,所以玻璃款怎么記賬,入哪個科目
已勾選的退稅發(fā)票,8月22號做了,出口退稅進貨信息回退申請,一般需要多久可以審核通過,在哪里查詢結果
我們公司原來就沒有簽訂勞動合同也沒有給員工繳納社保,現公司將所有員工原來的基本工資拆分一部分作為社保補貼,然后要求員工簽訂免責協議和社保補貼協議,員工都不愿意簽定,但如果不簽就沒辦法繼續(xù)在公司上班,協議里面很多條款都比較苛刻和不合法,請問現在該怎么辦
老師,中級財務管理,大題也不需要寫解題過程么?為什么聽老師說只需要寫答案,指的是什么呢
老師,合報里面追溯調整分錄不要寫二級科目,是報表項目,如果是個報追溯調整就要寫二級科目,只有個報里面跨年的損益類科目用利潤分配代替,是這個意思吧
老師,商貿企業(yè)毛利率有什么比例嗎?
@樸老師,我們購進固定資產,但是未投入使用需要計提折舊么?
老師,政府補助那一塊,什么時候用遞延收益,什么時候用其他收益呢