看一下35行能填寫了嗎?你抵扣統(tǒng)計的頁面確認(rèn)了嗎。
老師您好,我還想請教一下,填報增值稅申報表,附表三怎么填?現(xiàn)在直接出來的是這些數(shù)字,需要我額外填什么嗎?服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目是在什么情況下能扣除啊?我之前一直是不管他的,也不填寫的
老師好,請教一下免抵退匯總表36欄有數(shù)據(jù)36萬多,增值稅申報表主表|15欄應(yīng)退稅額怎么自動帶出來是0,應(yīng)該是36萬多才對,手動填寫了沒有用保存也是0呢?
老師,收到稅務(wù)局留抵退稅,當(dāng)時留底稅額在賬上做的是未交增值稅的借方,要怎么做賬? 一般納稅人,申報四月份增值稅時附表二中本期進項稅額轉(zhuǎn)出額自動帶出了退稅的留底額,那是不是主表第14行也要填寫附表二自動帶出的金額?
你好老師,我辦理了退稅繳回,現(xiàn)在填報增值稅附表二第22欄是灰色的,手工輸不上,打電話也咨詢了說是自動帶出來的,但是稅務(wù)局要求要填報這一欄,是什么原因?
增值稅納稅申報,其中金稅盤那個280可以那個減免的,填寫了稅額抵減情況表和增值稅減免稅申報明細表,這兩個表已經(jīng)填了,然后那它那個主表里不會帶出來數(shù)據(jù)嗎?,為什么主表里第23行,應(yīng)納稅額減征額這里數(shù)據(jù)沒有帶出來?一般來說系統(tǒng)會不會自己帶出來的?還是要手動填寫的?
這一題答案上,分母上面價值×2,這個乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計入公允價值變動損益,后續(xù)公允價值變動又產(chǎn)生50萬公允價值變動損益,把這個房自耦賣掉,要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應(yīng)該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
國有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項a對嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營了半年,共36個股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時股東購入變賣物品抵償投資一款,庫存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個體戶升級為公司,若之前沒有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
大家好,想問下: 1、個體戶升級公司, 2、然后再做一個二類醫(yī)療器械的備案 請問這種一般收費多少,謝謝?
現(xiàn)在五險單位和個人的繳費比列各是多少
這樣對的吧,35行也填寫不了,剛剛確認(rèn)過了
不對呀,你這個怎么不帶顏色,是灰色的?
就是不帶顏色,但是也點不進去,能填寫的地方是淡藍色的,不知道什么情況,我是第一次填寫
你好,你這個月有勾選發(fā)票嗎?
找到了,是第一項發(fā)票沒有確認(rèn)錄入,然后這次有80張發(fā)票,其中有一張旅客運輸服務(wù),在一開始就包含到里面了,是需要把它分開填寫一下么?
旅客服務(wù)的你看下能填寫嗎?我們這邊不需要填寫,直接附表二二聽寫
找到怎么填寫了,謝謝老師
第10行和8B里面填寫的。
第十行和8b都要填寫么?還是只寫第十行就可以了?,剛剛我看了下只寫第十行沒有匯總
你好,都需要 旅客服務(wù)的,我只回復(fù)這里旅客服務(wù)的。
住宿費進項稅額轉(zhuǎn)出是填寫到第幾欄,集體福利,個人消費么?
你好,如果是福利費、招待費的可以。