您好,這個是對的,沒錯的這個
老師您看我做的 1.計提6月份工資 借:管理費用 -工資 62507.85 貸:應付職工薪酬-工資(應發(fā))62507.85 2.支付社保 借:管理費用-社保(單位部分) 2407.32 貸:應付職工薪酬-社保(單位部分) 2407.32 借:應付職工薪酬-社保(單位部分) 2407.32 其他應收款-社保個人部分 3782.52 貸:銀行存款 6189.84 3.支付工資 借:應付職工薪酬-工資(應發(fā)) 62507.85 貸:銀行存款(實發(fā)) 58725.06 其他應收款-社保個人部分 3782.52
1.計提工資: 借:管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬-職工工資 2.計提社保/公積金(單位部分) 借:管理費用-社保(單位部分) 管理費用-公積金(單位部分) 貸:應付職工薪酬-社保(單位部分) 應付職工薪酬-公積金(單位部分) 3.發(fā)工資: 借:應付職工薪酬-職工工資 ?? 貸:銀行存款 ?????? 其他應付款-社保(個人部分) ?????? 其他應付款-公積金(個人部分) 4.繳納社保公積金: 借:應付職工薪酬-社保(單位部分) 應付職工薪酬-公積金(單位部分) 其他應付款-社保(個人部分) 其他應付款-公積金(個人部分) 貸:銀行存款 老師給我看下計提社保,工資,發(fā)放和繳納社保,的分錄對不對?謝謝
哪個計提支付分錄是對的?借:管理費用-社保50 其他應收款-社保-個人 貸:應付職工薪酬-社保100 借:應付職工薪酬100 貸:其他應收款-社保個人 貸:銀行存款50 / 借:管理費用:50 貸:應付職工薪酬-社保50 借:應付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ?
老師:我繳納社保時:借:應付職工薪酬-社會保險費單位部分,借:其他應收賬款一社會保險費個人部分,貸:銀行存款,現(xiàn)在我發(fā)工資時借:應付職工薪酬一工資,貸:其他應付款一員工個人社保個人負擔,貸:銀行存款。這上面其他應付和其他應收-社保個人部
五月交五月的社保,分錄借 其他應收款-社保個人部分 應付職工薪酬-公司部分 貸 銀行存款 六月發(fā)五月工資分錄 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應收款-社保個人部分 銀行存款 對嗎?
靈活就業(yè)人員,建筑勞務公司,人員流動性大,要強制交社保嗎?
老師,請問應付賬款供應商下面除了設立暫估外,還要設立什么科目
老師,我們賬戶沒有錢,現(xiàn)在要給員工發(fā)工資,可以股東放進去賬戶實收資本,然后用實收資本給員工發(fā)工資嗎@董孝彬老師,我要怎么做分錄呢?還是把股東的錢放到其他應付款里
老師,工資綜合所得申報。6月員工沒人了,老板在另一個公司申報了工資,我7月還需要申報人嗎?
財稅2016,12號公告說的是一稅減半,兩稅減免嗎
SUNIFS函數(shù)設置了一行公式,怎么快速填充下面行也用同樣公式?
請問健身房的主營業(yè)務收入如何確認
老師,請問一下,我們公司的開出去的發(fā)票,跟開進來的發(fā)票,都跟入庫單出庫單不是一致的,因為啥?這又有什么關(guān)系呢?
老師,請問應付賬款供應商下面要設暫估嗎,有時侯發(fā)票沒來,怎么入賬
老師外貿(mào)我們是企業(yè)出口退稅,2024年1月份的報關(guān)單未申報退稅,現(xiàn)在要在中天易稅云平臺確認,2024這份報關(guān)單,對應的進項做了退稅勾選,2月份做的退稅申報。但是沒退稅,如果放棄退這筆稅,在中天易稅怎么操作。