借庫存商品貸、營業(yè)外收入
請問采購貨物,收到贈送得購物袋,對方發(fā)票清單上有列明細,這個怎么入賬?
請問,采購商品時,對方附帶贈送得購物袋,物料等,對方有開在發(fā)票上,我們怎么入賬?我們銷售商品時,無償提供給終端,又要怎么做賬?
老師您好,請問我們購入100個商品,客戶贈送了10個。這贈送的如何做賬入庫呢
老師,你好,請問,企業(yè)購買商品贈送商品的賬務(wù)處理怎么做?
老師,我在供應(yīng)商那里采購貨物,花了50000元,對方贈送了2000的貨物,贈送的這2000元貨物應(yīng)怎么入庫
勞務(wù)公司,是一般納稅人,開材料的發(fā)票稅率是多少?
1、收到紅字發(fā)票如何處理?做賬如何做?需要發(fā)票認證抵扣嗎?申報表怎么填? 2、收到2張紅字發(fā)票,都是部分金額開具的,但是對應(yīng)的藍字發(fā)票一張已經(jīng)認證,另一張尚未認證,我分別該如何處理?
工資比例一般占收入的多少
老師好,公司的增值稅和企業(yè)所得稅有時候計提有時候不計提,導(dǎo)致現(xiàn)在財務(wù)報表的應(yīng)交稅費和實際繳納的稅不相符,這個需要調(diào)整嗎?具體該怎么調(diào)整呢?
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)??蛻糍澲?萬手機平板未取得發(fā)票也不用付款,老師說不需要入賬提現(xiàn),那這部分中獎人員代繳的個稅,我們就正常做一筆代繳個稅就行了是嗎?
電動自行車記入固定資產(chǎn)不設(shè)置凈殘值可以嗎?
老師專利出租使用權(quán)需要繳納印花稅嗎,繳的話稅率多少,謝謝
您好,老師。上個月采購了一批原材料,因為部門溝通不及時,財務(wù)不知道產(chǎn)生了運費,這個月采購拿到運輸發(fā)票才到財務(wù)報備付款,請問這跨月的原材料運費怎么入賬?
改財務(wù)負責(zé)人電子稅務(wù)局如何操作
公積金之前是8%,現(xiàn)在申請調(diào)低到5%,去年申報了還沒繳納,這個對個稅有影響嗎
噢 好的 謝謝郭老師
不用客氣,工作愉快
還有一個疑問 老師:就是我這家非盈利衛(wèi)生服務(wù)站單位,采購品隨貨通行單跟開過來的發(fā)票日期有出入,這種情況該怎么入賬呢?這家也沒有稅務(wù)登記
他沒有做稅務(wù)登記,沒法開發(fā)票的這個不一致沒有關(guān)系。你貨物到了,你就做庫存商品,先暫估就是了。后期發(fā)票到了之后,你再調(diào)整。
有時候發(fā)票跨月才開過來,有時候金額也對不上,
那合計起來是不是一樣的?
直接以發(fā)票金額和開發(fā)票日期入賬可以不 老師
可以的,但是他有一個弊端,如果你們是提前送來的,你銷售出去了,你怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
這個完整的業(yè)務(wù) 該怎么做呢 老師
借庫存商品貸應(yīng)付帳款暫估 發(fā)票到了 借應(yīng)付帳款暫估貸庫存商品 借庫存商品貸銀行存款
有差異的怎么辦呢
有差異的第一個和第二個對沖了,讓第三個體現(xiàn)里面差額
不是有個材料成本差異科目嗎 老師 這個科目在這里不能用嗎
你好,這個是原材料采用計劃成本法使用的
噢……好的 老師
借庫存商品貸應(yīng)付帳款暫估 發(fā)票到了 借應(yīng)付帳款暫估貸庫存商品 借庫存商品貸銀行存款
老師 上面這個分錄我還沒太明白
暫時還沒付款 又涉及不到借 應(yīng)付賬款科目 老師
借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估就是暫估的 發(fā)票到了,你是不是需要紅沖暫估在做發(fā)票的?借應(yīng)付賬款暫估貸庫存商品就是紅沖的呀, 然后再做發(fā)票 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款沒有付款,把銀行存款改成應(yīng)付賬款。
噢噢 明白了 就是收到發(fā)票以后做紅沖暫估 然后在正常做賬 ?
對的是的對的是的對的