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老師好,單位4月賣了一臺(tái)車,收到3萬元,未開票,這個(gè)收入怎么報(bào)增值稅,在哪里填寫?

2024-05-14 14:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-14 14:47

如果是一般納稅人,一般計(jì)稅的附表13/100銷售貨物里面。

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齊紅老師 解答 2024-05-14 14:47

一般計(jì)稅的附表1 13%銷售貨物里面的。

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快賬用戶1620 追問 2024-05-14 14:47

未開票收入嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-14 14:48

對的是的,是這么做的。

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如果是一般納稅人,一般計(jì)稅的附表13/100銷售貨物里面。
2024-05-14
你好,如果是一般納稅人一般計(jì)稅的13%銷售貨物里面 未開具發(fā)票一欄
2023-07-25
填報(bào)增值稅就按你開票這個(gè)稅率填寫增值稅表一銷售那里面就可以了。是未開具發(fā)票那一列。我發(fā)給你分錄。你單位原來計(jì)固定資產(chǎn),現(xiàn)在銷售是下面的分錄。
2024-03-14
正常的增值稅,他是稅法口徑的,收入和會(huì)計(jì)口徑有差異這是。
2022-04-12
1.2藍(lán)填寫專票 普通發(fā)票和無票收入的一樣填寫,如果在300,000以內(nèi)的在10欄里面填寫 超過的在第一航和第三行里面填寫 減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面
2023-03-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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