如果是一般納稅人,一般計(jì)稅的附表13/100銷售貨物里面。
老師,小規(guī)模,季度申報(bào),第四季度開票收入2千元,未開票收入1萬元,這倆個(gè)數(shù)字在增值稅納稅申報(bào)表里怎么填寫?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表:開了的專票在哪填寫,普票在哪里填寫,未開票收入在哪里填寫,如果季度未超過30萬,在哪填報(bào),如果超過30萬怎么填報(bào)。
老師,老師,單位賣車給個(gè)人,沒開發(fā)票,賣了5萬元,這個(gè)收入需要填寫在增值稅申報(bào)表一,哪一行?
老師,問下,如果賣了一臺(tái)車,沒有開發(fā)票出去,會(huì)計(jì)科目怎么寫,是一般納稅人?到時(shí)候申報(bào)增值稅的時(shí)候,在哪里填寫,是不是未開票收入那一個(gè)?
老師好,單位4月賣了一臺(tái)車,收到3萬元,未開票,這個(gè)收入怎么報(bào)增值稅,在哪里填寫?
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個(gè)點(diǎn)的專票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價(jià)格是不含稅價(jià)格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價(jià)稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級已經(jīng)考過了,之后計(jì)劃考稅務(wù)師,那繼續(xù)教育不學(xué)習(xí)的話會(huì)不會(huì)影響考稅務(wù)師
預(yù)繳稅款,計(jì)入當(dāng)年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報(bào)幾毛錢的印花稅,提交后沒看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計(jì)算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務(wù)什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎(jiǎng)3萬,如何做賬?
老師,請問滴滴打車的客運(yùn)普通發(fā)票可以認(rèn)證嗎
一般計(jì)稅的附表1 13%銷售貨物里面的。
未開票收入嗎
對的是的,是這么做的。