您好,貨物收到了嗎?
收到什么費(fèi)用發(fā)票是借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款?銀行付款后借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款嗎?如果付款了,沒有收到票據(jù),是不是借:-應(yīng)付賬款,貸:銀行存款?(這個(gè)借方-應(yīng)付賬款就代表預(yù)付賬款吧)
收到發(fā)票并付款,會(huì)計(jì)分錄怎么做, 借:庫存商品 貸:銀行存款 還是建議體現(xiàn)供應(yīng)商, 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款- A客戶 借:應(yīng)付賬款- A客戶 貸:銀行存款
銀行代扣電費(fèi),未收到供電局發(fā)票 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)賬支付電話費(fèi),未收到發(fā)票 借:其他應(yīng)付款 待:銀行存款 這兩個(gè)分錄對(duì)嗎?為什么一個(gè)是其他應(yīng)付款,一個(gè)是預(yù)付賬款,怎么區(qū)分應(yīng)該用哪個(gè)
支付給供應(yīng)商的款,發(fā)票已收未抵扣入賬。那么分錄這么寫 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 還是借預(yù)付賬款 貸銀行存款
收發(fā)票:借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 付款: 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 未回發(fā)票是看應(yīng)付賬款的貸方還是借貸相減的余額
外貿(mào)公司,有一筆內(nèi)銷業(yè)務(wù),沒開票,客人打美金到對(duì)公帳上應(yīng)該怎么處理?
老師你好,昨天有事沒來得及聽課,回放在哪里,我今天去聽
進(jìn)項(xiàng)200多個(gè)品,開進(jìn)來的單位是平方,但是銷項(xiàng)那邊單位必須開節(jié),能行嗎老師,
如何下載離線版出口退稅系統(tǒng),自己操作學(xué)習(xí)?都需要下載哪些軟件?流程是什么
老師,公司房租對(duì)公轉(zhuǎn)賬給另一個(gè)公司,不開票,開收據(jù)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師 我們是物流公司 請(qǐng)問一下我們之前買新車用了477141.32元,累計(jì)折舊有460838.99元,殘值有16302.33元,賣車買了30000元,那這樣的話要怎么入賬呢,這個(gè)30000元可以直接做收入的嗎 還是要減去殘值的呢
老師 我們公司是銷售公司,最近公司要辦公室要裝修,買了一批材料,開的專票,這個(gè)發(fā)票可以入賬嗎?麻煩老師詳細(xì)解答下,
老師 我們是物流公司 請(qǐng)問一下我們之前買新車用了477141.32元,累計(jì)折舊有460838.99元,殘值有16302.33元,賣車買了30000元,那這樣的話要怎么入賬呢,這個(gè)30000元可以直接做收入的嗎 還是要減去殘值的呢
老師好,購買方名稱有限公司后面加了(個(gè)人),納稅識(shí)別號(hào)沒錯(cuò),需要重開嗎?
老師,如果10月5號(hào)申報(bào)個(gè)稅,是申報(bào)九月的應(yīng)發(fā)金額嗎?
發(fā)票已到、貨物已到時(shí): 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
收到了。就是發(fā)票未抵扣
發(fā)票已到、貨物未到時(shí) 借:預(yù)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
發(fā)票已到、貨物已到時(shí)(未抵扣): 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款