按照含稅的收入來填寫 是
老師你好,廣告服務(wù)的公司,進(jìn)項票收到的是廣告服務(wù),銷項開出去的是信息服務(wù)費(fèi),我們開出去的信息服務(wù)費(fèi)銷項和進(jìn)項可不可以作為廣告服務(wù)的收入減去上游給我們開的廣告發(fā)布費(fèi)的差作為文化事業(yè)稅的算稅標(biāo)準(zhǔn),比如7月份我開的是5萬信息服務(wù)費(fèi)的銷項,我取得的是廣告發(fā)布費(fèi)3萬的進(jìn)項和信息服務(wù)費(fèi)1萬的進(jìn)項,文化事業(yè)建設(shè)稅=5-3-1=1×3%=0.03對嗎?就是說進(jìn)項和銷項的開票項目不一致,業(yè)務(wù)內(nèi)容是相同的都是廣告服務(wù)方面的,就可以進(jìn)行文化事業(yè)建設(shè)稅的收入支出抵減嘛?
老師我想問一下,我家4季度開普票影視制作費(fèi)2萬,未開票收入29萬也屬于影視制作費(fèi),一共收入31萬,然后我們家有一個文化事業(yè)建設(shè)稅需要申報,這個建設(shè)稅開了廣告服務(wù)的發(fā)票要交稅,我沒開廣告服務(wù)是不是就不交稅,那我填寫申報表的時候這31萬填到免征收入嗎,還是免征收入那里填0整張表都填0呀
老師,上次我問了你的那個文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),如果傳媒公司廣告費(fèi)收入,都是一些圍擋制作和安裝的收入,你說可以不交的,但是我這里稅務(wù)局系統(tǒng)里面就是根據(jù)傳媒公司開票金額的3%,減半征收的,不能手動剔除出來,有沒有相應(yīng)的文件號做依據(jù)呢?
老師,請問下現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是免稅的, 1.做賬的時候,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 (應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅這個還要不要做,需要計提嗎) 2.增值稅納稅申報時,營業(yè)收入:是系統(tǒng)自動跳出來的數(shù)據(jù),是收入減去增值稅的金額,是否需要修改?(比如:開票金額10000元,系統(tǒng)上跳出來的金額是9708.74元) 3.公司有開區(qū)塊鏈電子發(fā)票,然后系統(tǒng)上自動跳出來的數(shù)據(jù),又是總金額,不含稅金的。(比如,開票金額10000元,系統(tǒng)自動跳出來的數(shù)據(jù)就是10000元)
請問老師,我單位不是廣告業(yè)、也不是娛樂業(yè),是賣書的,在抖音里賣書,賣自己書的同時也幫其他單位宣傳其他單位的書,收取的其他單位的費(fèi)用,發(fā)票開的是推廣費(fèi),但是合同寫的是圖片截圖中的內(nèi)容,我認(rèn)為根據(jù)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)用范圍只有廣告業(yè)和娛樂業(yè)才繳納文化事業(yè)建設(shè)稅。英單位不屬于這兩個行業(yè),因此從未繳納過?但是新來的同事說無行業(yè)要求,只要提供的宣傳服務(wù)就需要繳納?請老師解答。
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個進(jìn)銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學(xué)堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進(jìn)項發(fā)票不合規(guī)開的加工費(fèi)發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當(dāng)時已做增值稅零稅率申報但賬面未記收入,且對應(yīng)進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎同時補(bǔ)記收入還是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點來交增值稅?謝謝。
請問:租賃負(fù)債初始確認(rèn)金額,和租賃負(fù)債-租賃付款額有啥區(qū)別?
扣除的是填在表幾里面
你好,扣除直接填寫成本金額就行。
扣除也是在這個表格里面填寫,你看一下你這個收入對應(yīng)的支出是不是這些核對一下就可以。