你好,但是你們客單是99對(duì)吧?這樣是存在一定風(fēng)險(xiǎn)的
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺(tái)開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺(tái)開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開票,就沒要他們?cè)诤笈_(tái)自已開票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺(tái)開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購(gòu)買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺(tái)開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺(tái)開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開票,就沒要他們?cè)诤笈_(tái)自已開票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺(tái)開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購(gòu)買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎 我們?cè)诰W(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
老師,我們公司新增一個(gè)業(yè)務(wù)(正常是我們賣給客戶,客戶賣給終端客戶),比如說我找供應(yīng)商買流量,然后放我們公司的App平臺(tái)去賣給終端客戶,終端客戶在app付款以后,怎么實(shí)現(xiàn)直接開票那種,去稅務(wù)師申請(qǐng)電子發(fā)票嗎?那是不是供應(yīng)商給我們給什么,我們就給客戶開什么。但是收到的錢,我們還要返部分給客戶(因?yàn)槭强蛻糍u給終端客戶的)那到時(shí)客戶給我們開票?(但是這樣的話,客戶也沒進(jìn)項(xiàng)的,怎么開票?)
我們公司是做軟件開發(fā)的,然后開發(fā)的是中間服務(wù)平臺(tái),其他個(gè)人都可以在我們軟件上掛起提供服務(wù),有人購(gòu)買的話就付款到平臺(tái),然后我們只收取一點(diǎn)平臺(tái)費(fèi),剩下的錢就支付給提供服務(wù)的人,那我們吧款付給個(gè)人該怎么操作???有沒有辦法可以不需要給他代扣代繳個(gè)稅的,提供服務(wù)的是大眾個(gè)人,不能注冊(cè)個(gè)體工商戶不能開票
你好老師,我們是電商,現(xiàn)在電商平臺(tái)讓我們給他們開票,我們開不了,只能以我們的收入去抵扣要開的票稅,也就是發(fā)票補(bǔ)償金扣除了我們的收入,這個(gè)要怎么做賬 比如我們收入是300,但是這個(gè)款起初沒有提現(xiàn)的話是在聚合賬戶,然后是直接從聚和賬戶抵扣掉發(fā)票補(bǔ)償了 我們是無(wú)票收入 抖音支付補(bǔ)貼給我們的,但是我們沒有資格開這種類型的票,所以就拿收入抵扣了。 收入我是做的無(wú)票收入,但是平臺(tái)給我們支付了補(bǔ)助,我們要給人家開票,但是我們沒有這個(gè)開這個(gè)補(bǔ)助票的資格,所以平臺(tái)就扣發(fā)票補(bǔ)償金,從聚和賬戶出去的
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購(gòu)的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
大神: 有一個(gè)問題我一直忘了問,就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬(wàn),但因?yàn)槲覀兝习逵謷炜窟@個(gè)業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實(shí)際收到的款只有90多萬(wàn)了,這差額如何處理,對(duì)方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
請(qǐng)問老師 印花稅現(xiàn)金支付 賬務(wù)處理怎么做
請(qǐng)問選用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)表如何填寫?
我們不直接給客戶開發(fā)票,而且也不能取得扣點(diǎn)傭金的發(fā)票,那我們扣點(diǎn)這部分費(fèi)用就不能稅前扣除了呀,可不可以理解為是個(gè)人身份,最終以實(shí)際收益進(jìn)公戶的錢為含稅收入呢?
你好,這樣的話你是需要繳納個(gè)人所得稅的,按個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得
平臺(tái)給客戶開發(fā)票開99,他們實(shí)際收益只有9.9,他們是不是代理業(yè)務(wù)差額征稅了,那我們要是再按99確認(rèn)收入不相當(dāng)于同一筆業(yè)務(wù)重復(fù)征稅了?
您好,是這樣平臺(tái)是以平臺(tái)自身的名義開票,還是以你們商鋪的名義開票?也就是說比如像天貓店
我們是有限公司,不是個(gè)體戶,可以把個(gè)人這部分收入按實(shí)際收到的金額確認(rèn)為公司的無(wú)票收入嗎?因?yàn)檎加昧斯镜某杀?
你好,但是你們注冊(cè)的是個(gè)人賬戶,有一定查賬風(fēng)險(xiǎn)
目前正在轉(zhuǎn)商戶,但是個(gè)人身份這部分的收入按99報(bào)還是89.1報(bào)比較合理呢
你好,如果業(yè)務(wù)量不大的話可以按差額
是以平臺(tái)自己的名義給客戶開票啊
你好,是平臺(tái)開不是以你們的名義開對(duì)嗎?這樣的話你們可以按實(shí)際收款金額,但是個(gè)人所得稅是存在風(fēng)險(xiǎn)的
那如果把平臺(tái)的錢最終都提現(xiàn)到公戶上,個(gè)稅還有影響嗎?只是用個(gè)人的身份注冊(cè)了賬號(hào)并沒有進(jìn)私戶這樣可以嗎
你好,需要看你們注冊(cè)的是個(gè)人還是企業(yè)?
目前以個(gè)人身份,之后轉(zhuǎn)為商戶
你好,除了個(gè)人之外,暫時(shí)沒有其他風(fēng)險(xiǎn)