以前年度的費(fèi)用發(fā)票可以入到今年
老師,請(qǐng)問(wèn)12月產(chǎn)生的交通費(fèi),差旅費(fèi)加油費(fèi)用等,過(guò)完今年12月,員工1月份才申請(qǐng)開(kāi)滴滴打車(chē)發(fā)票12月打車(chē)的費(fèi)用,發(fā)票日期就是22年1月份日期,寫(xiě)個(gè)發(fā)票還可以報(bào)銷(xiāo)在21年12月份里嗎
老師,收到幾張去年的餐票,金額不大,可以計(jì)入今年費(fèi)用嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)這種跨年的過(guò)道費(fèi)發(fā)票金額不大,可以做到今年的費(fèi)用里面嗎?
老師 我想問(wèn)一下,以前年度的費(fèi)用發(fā)票可以入到今年嗎?金額不大,是一些滴滴打車(chē)費(fèi)用
老師,老板拿來(lái)一些20年-23年的打車(chē)費(fèi)電子發(fā)票,這個(gè)還能做費(fèi)用入賬么,是滴滴打車(chē)的電子發(fā)票,行程單的時(shí)間是以前年度,發(fā)票是今年開(kāi)的
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷(xiāo)售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷(xiāo)售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),今年五月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開(kāi)始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
好的 謝謝
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!