同學(xué),明白你的意思。實(shí)際工作中這種情況非常常見,正確做法是應(yīng)該退費(fèi)和再次支付都要重新做有關(guān)分錄。
老師我們是按實(shí)發(fā)工資做工資賬務(wù)處理的,例如我們本月工資實(shí)發(fā)數(shù)是20萬,是已經(jīng)扣除社保數(shù)了,我們計(jì)提時候,直接是借管理費(fèi)用~工資,直接人工,貸應(yīng)付職工薪酬20,實(shí)際付工資借應(yīng)付職工薪酬20,貸銀行存款,20, 社保費(fèi)計(jì)提是全部的公司和員工個人的,借管理費(fèi)用~社保費(fèi),貸方應(yīng)付賬款-局社會保險事業(yè) 實(shí)際支付社保費(fèi)是借應(yīng)付賬款~社保局,貸銀行存款因?yàn)槲覀兌嗫蹎T工社保,現(xiàn)在退回去給員工的社保費(fèi),分錄借方是什么?貸銀行存款
請教老師,公司承擔(dān)員工的全部社保費(fèi)用(個人部分+單位部分),然后給員工定的工資金額就是實(shí)發(fā)金額,這樣的話,比如某員工工資是3500元,社保費(fèi)總額是400元,記賬分錄是否是這樣的: 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用等—工資 3500 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 3500 計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用等—社保 400 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 400 支付工資: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 3500 貸:銀行存款 3500 繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬—社保 400 貸:銀行存款 400 借:管理費(fèi)用
老師員工因?yàn)榭ㄌ柕脑虼l(fā)不成功退回,請問我的退回來的分錄是借銀行存款貸其他應(yīng)付款嗎?之前我做的發(fā)工資分錄是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工貸銀行存款,應(yīng)交稅金個人所得稅
老師,請問領(lǐng)導(dǎo)工資卡限額原因發(fā)放工資被反復(fù)多次退回,請問會計(jì)分錄是否需要按照銀行流水進(jìn)行填寫: 退回記錄為: 借 :銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬 工資 發(fā)放完成后記錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬 工資 貸:銀行存款 還是可以直接把實(shí)際發(fā)放的進(jìn)行填寫憑證分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬 工資 貸:銀行存款 現(xiàn)在就是這樣記錄但是銀行借方和貸方的交易金額與實(shí)際發(fā)生不符,余額是正確的
老師12月多計(jì)提和發(fā)放了3元的工資,導(dǎo)致銀行余額一直差3元,現(xiàn)在收到退款3元,怎么調(diào)賬 之前做的會計(jì)分錄是 計(jì)提時 借:管理費(fèi)用 -工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款
預(yù)交增值稅稅當(dāng)月開票就在當(dāng)月交嗎
老師,等一下能找到你嗎?
上月購進(jìn)固定資產(chǎn)未投入使用,計(jì)提折舊是從哪個月算起
老師,申報個稅了,工資沒發(fā)怎么做會計(jì)憑證,然后第二個月發(fā)放又怎么做憑證呢
請問下,公司買的帳篷,預(yù)付了8000元定金,后邊做好又付了尾款這個過程要怎么樣寫分錄
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,-.工資薪金支出,在哪里去取數(shù)?
中級實(shí)物中級模擬的講解在哪里看
老師好:這種發(fā)票 可以報銷嗎?如果公司是一般納稅人和小規(guī)模納稅人 會計(jì)處理上有什么區(qū)別嗎?
老師好!我曾在房地產(chǎn)開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒有支付完我工資。我今年5月份去問工資時,法人說房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒有和我簽訂合同)請問一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
老師,有一個小規(guī)模納稅人,在24年第一季度繳納了1萬多的企業(yè)所得稅,這次匯算清繳,要退回來,不想退怎么辦
好的,謝謝老師
同學(xué)下午好,不客氣