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老師,上月給員工發(fā)的工資這個月退回了的分錄怎么寫?

2024-05-13 14:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-13 14:28

您好, 把多計提的做負(fù)數(shù)分錄就可以了

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快賬用戶7483 追問 2024-05-13 14:31

是不是余額表應(yīng)付職工薪酬-工資科目是沒余額的

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齊紅老師 解答 2024-05-13 14:35

是的, 這個支付了就沒有余額了

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快賬用戶7483 追問 2024-05-13 14:39

但是這個月把上個月退回了,我的應(yīng)付職工薪酬的科目該怎么平賬了,現(xiàn)在變成有退回的這筆余額了

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快賬用戶7483 追問 2024-05-13 14:40

但是這筆款退回后就不要付了

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齊紅老師 解答 2024-05-13 14:43

借:銀行存款
貸:管理費用

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快賬用戶7483 追問 2024-05-13 14:56

那后面還是一樣要做期間損益反方向結(jié)轉(zhuǎn)了

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齊紅老師 解答 2024-05-13 14:56

是的, 是的, 就是這樣的

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快賬用戶7483 追問 2024-05-13 15:07

因為支付的時候做的是 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 但是現(xiàn)在退回不應(yīng)該是做: 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬 但是這樣做的話就是應(yīng)付職工薪酬就變成有余額了

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齊紅老師 解答 2024-05-13 15:09

為什么要沖應(yīng)付職工了,沖管理費用

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您好, 把多計提的做負(fù)數(shù)分錄就可以了
2024-05-13
退回 借:銀行存款 貸:工資 重新支付做相反的分錄
2025-10-10
你好 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬
2023-06-03
你好,什么原因退回來的?
2022-04-18
你好 可以的 沒有問題的
2020-10-15
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