您好, 把多計提的做負(fù)數(shù)分錄就可以了

老師好,我上月多給員工付工資280元,然后這個月退回了,然后我就在這個月做了相反的分錄,這樣合適不。
老師,上月的工資多發(fā)的員工退回了怎么做分錄?
老師,上月給員工發(fā)的工資這個月退回了的分錄怎么寫?
請問上月多發(fā)一次工資,這個月員工退回了公司,我這個月可以做紅沖的分錄嗎?
上個月多扣了員工個稅,沒有計提個稅。這個月銀行退回給員工個人卡,怎么做分錄
支付給農(nóng)業(yè)局的無害化處理病死豬銀行單據(jù)怎么入賬
1、留抵退稅 主要是退稅的條件是什么?2、 每次留抵額 不超2萬應(yīng)該不會存在要退稅吧?
支付以前年度的增值稅所得稅以及印花稅分錄
發(fā)現(xiàn)有一個固定資產(chǎn)累計折舊科目錯了,現(xiàn)在如何調(diào)整,如圖圈起來的數(shù)據(jù)應(yīng)在貸方
老師,請問本月在電子稅務(wù)局里面申報的社保費,是對應(yīng)的工資表里面10月份,還是11月份?
老師,24年的保險其中4月-12月員工個人承擔(dān)部分沒有計入其他應(yīng)收款,而是直接計入管理費用-社險里了,這樣賬務(wù)上怎么進(jìn)行
法人是跑運輸?shù)?,注冊了個體工商戶,法人就是司機(jī),能給自己開工資嗎
老師,電子章需要申請才能有嗎
老師,我們收到一張商業(yè)匯票,供應(yīng)商那邊兌不了,發(fā)起了追索。那我們還能往上追索嗎
你好老師,我是小規(guī)模前面沒有開票,12月份可以一次性開100萬嗎
是不是余額表應(yīng)付職工薪酬-工資科目是沒余額的
是的, 這個支付了就沒有余額了
但是這個月把上個月退回了,我的應(yīng)付職工薪酬的科目該怎么平賬了,現(xiàn)在變成有退回的這筆余額了
但是這筆款退回后就不要付了
借:銀行存款
貸:管理費用
那后面還是一樣要做期間損益反方向結(jié)轉(zhuǎn)了
是的, 是的, 就是這樣的
因為支付的時候做的是 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 但是現(xiàn)在退回不應(yīng)該是做: 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬 但是這樣做的話就是應(yīng)付職工薪酬就變成有余額了
為什么要沖應(yīng)付職工了,沖管理費用