存在留抵,就可以申請(qǐng)退稅的

稅務(wù)1增值稅的問題 這道題中,為什么老師在計(jì)算可退還的留抵稅額時(shí)要用80萬的留抵稅額減去30萬的庫存留底? 他們兩個(gè)不是應(yīng)該相加的嗎?
先進(jìn)制造業(yè)按月全額退還增值稅增量留抵稅額政策范圍擴(kuò)大至符合條件的小微企業(yè),并一次性退還小微企業(yè)存量留抵稅額一、加大小微企業(yè)增值稅期末留抵退稅政策力度,將先進(jìn)制造業(yè)按月全額退還增值稅增量留抵稅額政策范圍擴(kuò)大至符合條件的小微企業(yè)(含個(gè)體工商戶,下同),并一次性退還小微企業(yè)存量留抵稅額。1.符合條件的小微企業(yè),可以自2022年4月納稅申報(bào)期起向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還增量留抵稅額。在2022年12月31日前,退稅條件按照《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步加大增值稅期末留抵退稅政策實(shí)施力度的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局公告2022年第14號(hào),下稱14號(hào)公告)第三條規(guī)定執(zhí)行。2.符合條件的微型企業(yè),可以自2022年4月納稅申報(bào)期起向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)一次性退還存量留抵稅額;符合條件的小型企業(yè),可以自2022年5月納稅申報(bào)期起向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)一次性退還存量留抵稅額。二、適用14號(hào)公告政策的納稅人需同時(shí)符合以下條件:1.納稅信用等級(jí)為A級(jí)或者B級(jí);2.申請(qǐng)退稅前36個(gè)月未發(fā)生騙取留抵退稅、騙取出口退稅或虛開增值稅專用
期末留抵稅額退稅,留抵稅額出現(xiàn)的情況是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額小于零,那么可以留著下次抵扣,本來也不用交稅。那為什么還存在退稅?
@郭老師,在嗎?前些天問你的問題,生產(chǎn)型出口退稅說必須增值稅有留抵才能退稅。 1.但是我不理解申請(qǐng)退稅時(shí)怎么會(huì)那么巧那月就會(huì)有留抵呢? 2.聽講取當(dāng)期“留抵稅額”與“免抵退稅額”較小者作當(dāng)期應(yīng)退稅額,則免抵稅額=免抵退稅額-應(yīng)退稅額。老師能解釋一下免抵稅額和免抵退稅額的區(qū)別嗎?我都搞暈了感覺
① 不符合留抵退稅條件 201904屬期以后存在即征即退、先征后返(退)記錄 老師好,我們?cè)谏暾?qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕惖倪^程中,點(diǎn)提交的時(shí)候,說不符合留給退稅條件,這是什么情況?以上的行為都沒有啊?
母公司把子公司A的股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給B公司,交印花稅嗎?
我是一家建筑安裝行業(yè),我公司之前跟一家個(gè)體戶簽訂了一份勞務(wù)合同,但現(xiàn)在哪家公司跟我們說,要由個(gè)體戶升級(jí)為公司,名稱及營業(yè)執(zhí)照全部會(huì)變更,哪對(duì)我們公司之前還未可履行完的合同需要重新簽訂嗎?
老師你好,我繳納稅款了,我在開具完稅證明里查不到,在哪還能查到啊
老師您好!我們把款付到A公司,對(duì)方用B公司個(gè)我們簽合同,在那幾中情況下這樣做是合法合規(guī)的?
老師您好,請(qǐng)教,五百元以下的收據(jù)沒有發(fā)票的可以入賬扣除的是什么意思
電商稅法有哪些,成本核算
老師應(yīng)付賬款有余額,想給平掉,是不是做到營業(yè)外收入里面?這部分用交增值稅么?
老師,租了一個(gè)門臉,想賣新鮮水果,還有包裝好的水果。還有煙酒。請(qǐng)問經(jīng)營范圍應(yīng)該怎么寫包含的范圍全一點(diǎn)。有后置許可嗎?
請(qǐng)問工抵房損失如何核算?
#提問,老師,一個(gè)年度內(nèi)子女教育的時(shí)間有變,比如之前寫的是2022.08-2025.07,中途改成2025.08-2034.07月了,這個(gè)在個(gè)稅申報(bào)里子女教育累計(jì)數(shù)有影響嗎?


當(dāng)然也可以不申請(qǐng)退稅