 
                            您好,要更正21年所得稅匯繳申報表,補(bǔ)提折舊的。代賬還是專業(yè)的,做的賬怎么這么差

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,請問一下我們自己買了一家酒類銷售公司,之前這家公司是1人股東,現(xiàn)在變成了另外的兩位股東,相當(dāng)于是所有的東西都變更了,那么現(xiàn)在這家公司由我們接收后,這家公司之前的財務(wù)只給我當(dāng)年的財務(wù)報表還有科目余額表,其他的什么都沒交接,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做帳報稅呢,她給我的報表都還有很多數(shù)據(jù),往來賬以及現(xiàn)金存款銀行存款,這些數(shù)據(jù)我要延續(xù)之前的做嗎?可是我們現(xiàn)在賬戶上是沒有金額的,并且其中一個銀行賬戶都已經(jīng)銷戶了。
我公司是一般納稅人,21年3月份買的車,5月份壞了,已計提兩月折舊,經(jīng)協(xié)商后可以全額換一臺新車,但當(dāng)時沒有辦理退貨,而是我司重新開了一張銷售發(fā)票出去,等22年1月新車到了,對方又開了一張發(fā)票過來,目前的問題是,當(dāng)時5月份退車的時候沒有做固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,到現(xiàn)在還在計提折舊,現(xiàn)在1月份要調(diào)整,這個會計分錄要怎么做比較好呢?
請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎注冊會計師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計提折舊了。那這個怎么處理呢?
從代賬公司接回來的帳(只有21年3月以來的帳,之前的是另外一家代賬公司做,已無法取得數(shù)據(jù)),其中固定資產(chǎn)顯示是21年3月的期初余額有1400多,然后就一直沒有計提折舊了。 請問這個要怎么處理呢?
老師,我想問下我新接手的一個公司,固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表,到2024年5月從24年6月開始,折舊明細(xì)就沒有表格開始管理了,那我后面賬面有很多賣掉了,或者其他處置了,我前面的會計折舊金額都是復(fù)制上月數(shù)據(jù)得到的,我現(xiàn)在想把這塊明細(xì)表從8學(xué)補(bǔ)起來,該怎么做
 
                老師,這月就剩一張進(jìn)賬票認(rèn)證了,下月就不能開票了,可以留底,下月再開票嗎
受益人備案截止到11月1號嗎?
老師公司每沒有稅務(wù)登記,轉(zhuǎn)讓公司的法人和股東要交個人所得稅對嗎
中級的500題怎么購買
老師,什么是結(jié)關(guān)、什么是收匯聯(lián)
契稅的計稅依據(jù),和稅額多少啊
學(xué)注會的課應(yīng)該聽直播課好,還是聽錄播課好???
老師,您好!請教一下您 政府給應(yīng)屆畢業(yè)生的安家費需要繳納個稅嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
采購貨物沒有收到發(fā)票,按合同已經(jīng)階段性付款。能入賬嗎?
老師,一般納稅人本月開票金額1502375,怎么計算本月需票多少抵扣?
不更正所得稅匯算清繳,有其他方法嗎?這幾年都是虧損的
您好,其他還好調(diào)整,這個固定資產(chǎn)有A105080表,系統(tǒng)都能自已測算到異常, 我們金額才1400多,要不24年您繼續(xù)折舊,看申報24年匯繳有沒有異常
按照還剩多少時間來計提折舊呢?
或是可以一次性把折舊額計入管理費用-其他么?
您好,可以的,這個金額才1000多,也不要在賬里體現(xiàn)為固定交資產(chǎn)了
或者可以直接做固定資產(chǎn)清理掉嗎?
您好,清理是損失呀,不如慢慢折舊呢,
如果一次性把折舊額計入管理費用-其他,具體怎么做賬務(wù)處理呢?
您好,借:管理費用-辦公費 (不要寫其他,匯繳都不好申報)? 貸:固定資產(chǎn) 當(dāng)以前的賬做錯了