 
                            補固定資產(chǎn)折舊明細表,分四步: 清查資產(chǎn):核對賬面臺賬,實地盤點,區(qū)分在用、已處置資產(chǎn); 梳理變動:查 6 - 7 月憑證、附件,明確處置資產(chǎn)的時間、方式; 補算折舊:按資產(chǎn)狀態(tài)(在用 / 處置),用直線法等補提 6 - 7 月折舊; 重建臺賬:按規(guī)范表樣,填資產(chǎn)信息、補錄折舊,后續(xù)按月更新。
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師們,我在一家公司快2個月了,3個月實習(xí)期,我查看賬務(wù)處理,公司的固定資產(chǎn)這塊并沒有充分利用金蝶云專業(yè)軟件固定資產(chǎn)模塊來入賬,前期會計都是自制表格計提折舊,但是入財務(wù)軟件并沒有分明細,是一整疙瘩,經(jīng)了解到相關(guān)部門列的一個固定資產(chǎn)臺賬共有600多臺機器設(shè)備,但前期會計只入賬了170多臺,現(xiàn)在我想計劃先實際盤點一下這些機器設(shè)備,公司是做工程技術(shù)檢測服務(wù)行業(yè)的,這些機器設(shè)備部分在倉庫,部分在不同項目來回使用,還有部分閑置(其實已經(jīng)退化跟不上新的技術(shù)服務(wù)了,但說是為了代表公司有實力也沒有處理,因為有相關(guān)部門會來定期檢查),難度就是數(shù)量多,前期沒有一個完善的管理體系來管理這部分資產(chǎn),我也沒有盤點過這么多的機器設(shè)備,請教老師們給我一個具體詳細點的盤點計劃步驟?
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
建筑勞務(wù)公司發(fā)票增百萬版,今天第三次去找稅務(wù),提前聯(lián)系了稅務(wù)管理員,去了看稅管員在看公司的資產(chǎn)負(fù)債表,財務(wù)報表昨天去大廳更正了,改的固定資產(chǎn),公司去年9月開始經(jīng)營,去年和今年的固定資產(chǎn)全部做成了費用,發(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn),就改了賬,改成借:固定資產(chǎn),貸:管理費用(負(fù)數(shù)),又借管理費用,貸累計折舊,財務(wù)報表一直跟軟件系統(tǒng)對不上,然后去改的今年財務(wù)報表改的借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)收款科目,今天到了稅務(wù)局,那個稅務(wù)老師正在看我的財務(wù)報表,說我們沒有固定資產(chǎn),我說今年入的,他說有部分就著數(shù),喊我準(zhǔn)備了些資料說把資料準(zhǔn)備齊了就下來查賬,請問這個會稽查嗎,稅務(wù)報的報表跟我系統(tǒng)數(shù)據(jù)對科目期末數(shù)大都對不上會被查那個嗎,每個月的財務(wù)報表都對不上
老師,我現(xiàn)在遇到一個很棘手的問題想讓你幫忙出個辦法。2022年12月制造費用有余額,前期公司一直走的研發(fā)費用,這個制造費用包括蒸汽費,工資和車間固定資產(chǎn)的折舊。這3個費用走到了制造費用上面了。到12月末也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成0?,F(xiàn)在換了用友T+以后期初建賬這個制造費用有余額,把他加到存貨里面了資產(chǎn)負(fù)債表年初余額平了?,F(xiàn)在1月份的資產(chǎn)負(fù)債表的余額不平了,本期如果把年初的制造費用和本期的制造費用加到一起結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本在到庫存商品里庫存商品就會變成負(fù)數(shù)了。本期的成本沒有算按的是標(biāo)準(zhǔn)成本錄入的。如果本期的蒸汽費折舊費工資走到制造費用里相當(dāng)于加了2次。現(xiàn)在不知道這個賬該怎么做了。
老師您好,請問:我剛接手一個戶,前任會計給了我一堆二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,但是發(fā)票上面多數(shù)的金額是1000塊錢(二手車銷售1000不符合市場公允價),前任會計告訴我她拿到這些1000塊錢的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,就始終沒有做固定資產(chǎn)清理、處置,沒有交增值稅,她覺得價格有失公允,有造假逃稅嫌疑。二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票有的是去年取得、有的是今年,自從賣車后,固定資產(chǎn)就一直躺在賬上,至今也沒提折舊,固定資產(chǎn)在賬上有2000多w,請問老師,前任會計這樣不做記賬處理、不做固定資產(chǎn)清理、不交增值稅,這樣做對嗎?我該怎么辦?求救老師蟹蟹。
 
                老師我先請教一個防腐保溫的合同問題,合同沒標(biāo)注甲供材,單但標(biāo)注著(動力)電費甲方從工程款中扣除和開3%增值稅專用發(fā)票,能否認(rèn)定甲供材。
個體戶小規(guī)模一般納稅人如何做增值稅附加稅企業(yè)所得稅的申報?
老師個人出租房屋住房或者商鋪給公司。公司免租房印花稅嗎?
老師好! 貿(mào)易出口退稅企業(yè),除采購商品在出口免退進行勾選,其他費用專票如何做處理?需要認(rèn)證轉(zhuǎn)出,還是直接不抵扣處理?
申報表表樣在哪里可以下載
是終身會員,能不能提供一個電話號碼,打電話
老師,稅務(wù)稽查,一般是查些什么
請問老師,違建房屋,需要繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?
老師,受益所有人信息備案是哪里通知的?從哪里看要不要備案呢?看到好多公司都在弄,
請問老師,申報的資產(chǎn)負(fù)債表表和賬上數(shù)據(jù)不一致,經(jīng)自查后發(fā)現(xiàn)有一筆多寫了一個0,還有一些往來實際已經(jīng)結(jié)清但賬上還掛著,調(diào)整完后怎么寫說明?