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老師,公司有勞務(wù)派遣人員,公司把工資打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司要不要開發(fā)票給我們公司,針對這筆勞務(wù)工資怎么做賬

2024-05-13 11:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-13 11:29

你好,需要開發(fā)票給你們的,開發(fā)票費,你們一般是做借,主營業(yè)務(wù)成本一勞務(wù)費用 貸,應(yīng)付賬款

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快賬用戶8701 追問 2024-05-13 11:30

我給他打多少工資款,他就得給我開多少金額的發(fā)票對吧

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齊紅老師 解答 2024-05-13 11:32

你好,對的哈,加油,等你的好評哦

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齊紅老師 解答 2024-05-13 14:42

加油,等你的好評哦

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借:生產(chǎn)成本-勞務(wù)費 貸:銀行存款 需要發(fā)票的
2024-05-13
你好,需要開發(fā)票給你們的,開發(fā)票費,你們一般是做借,主營業(yè)務(wù)成本一勞務(wù)費用 貸,應(yīng)付賬款
2024-05-13
同學(xué),你好 什么意思?你們付給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣公司再打回給你們?
2022-12-05
你好,勞務(wù)派遣的按照勞務(wù)申報個稅, 一般納稅人勞務(wù)派遣差額征稅會計分錄確認(rèn)收入時會計處理, 借:銀行存款 , 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅額。 支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減, 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:銀行存款 。
2020-08-11
借主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費 或者管理費用勞務(wù)費 貸銀行存款
2021-11-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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