你好,支付的各項(xiàng)稅費(fèi)里面
支取大額存單的現(xiàn)金流,應(yīng)該放在現(xiàn)金流量表哪里?
現(xiàn)金流量表 向股東的借款應(yīng)該填哪里
收到股東借給公司的款,在現(xiàn)金流量表中應(yīng)該是填入哪個(gè)項(xiàng)目?
給股東分紅交的個(gè)稅應(yīng)該放在現(xiàn)金流量表哪里??
老師,給股東分紅屬于現(xiàn)金流量表的哪一項(xiàng)呢?
老師,麻煩問(wèn)下,如果支付了臨時(shí)工工資,除了臨時(shí)工的工資表,其他啥單據(jù)也沒(méi)有。這種情況怎么處理才能在企業(yè)所得稅稅前扣除。 另外是,有一部分報(bào)銷沒(méi)有發(fā)票,只有付款截圖,如果沒(méi)有發(fā)票是不是要調(diào)出來(lái)交企業(yè)所得稅
老師你好,請(qǐng)問(wèn)做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過(guò)給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價(jià)值申報(bào)轉(zhuǎn)讓,納稅人需要補(bǔ)充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估報(bào)告,計(jì)稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料)。實(shí)收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價(jià)值和未分配利潤(rùn)都是負(fù)數(shù),做的是平價(jià)轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價(jià)值填0。不想做資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過(guò)嗎?
老師:上面的發(fā)票材料名稱,“商品和服務(wù)分類簡(jiǎn)稱”這我選什么,還有規(guī)格型號(hào),怎么填。謝謝!
協(xié)議班和取證班的區(qū)別?
小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給開(kāi)發(fā)票,可以抵稅不
我司是做貿(mào)易的,拉活豬到廣東賣要收什么稅,如果是屠宰好了之后拉去廣東賣收什么稅?
你好老師,個(gè)人租房年租金30000,房東個(gè)人代開(kāi)發(fā)票需要繳納多少稅款
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開(kāi)具了一個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開(kāi)具就變成六個(gè)點(diǎn)的專票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價(jià)格是不含稅價(jià)格,一般也約定不開(kāi)票,然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對(duì)嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對(duì)的上。 那如果后期開(kāi)了價(jià)稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?
不放在分配股利、利潤(rùn)所支付的現(xiàn)金那列?
你好你這個(gè)不是個(gè)稅嗎?這個(gè)是稅金。你看他對(duì)應(yīng)的科目都是借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸,銀行存款。
但給員工交的個(gè)稅對(duì)應(yīng)科目也是應(yīng)交個(gè)稅,那不是也放在支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金那里嗎?并沒(méi)有放在支付的各項(xiàng)稅費(fèi)
你好,這個(gè)確實(shí)是沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),我之前找過(guò)。稅務(wù)局也是,各種說(shuō)法都有。 然后填表說(shuō)明也沒(méi)有個(gè)明確的說(shuō)明,所以才會(huì)有各種說(shuō)法,但是有一點(diǎn)就是這個(gè)不涉及到稅金,所以一般稅務(wù)局也不會(huì)說(shuō)什么。
審計(jì)老師還把這筆調(diào)在了支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,電子稅務(wù)局申報(bào)報(bào)表的時(shí)候是跟著審計(jì)老師調(diào)整的報(bào)嘛?
你好是的,你根據(jù)審計(jì)來(lái)吧。