一號全部填寫。所有的。
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表的工資薪金如果計提發(fā)放一致,這個金額怎么填寫,是填寫應(yīng)付職工薪酬的借方發(fā)生額,還是管理費用工資發(fā)生額
老師我想問一下、在填寫職工薪酬納稅調(diào)整明細表時候、工資薪金支出是填寫應(yīng)付職工薪酬借方數(shù)據(jù)還是管理費用下面的工資數(shù)據(jù)
老師好,就是建筑勞務(wù)方面的公司,計提工資時,借:管理費用 工程施工 貸:應(yīng)付職工薪酬。想問一下,填105010職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表時,工資薪金支出只填管理費用那部分還是全部填寫。
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表 工資薪金支出 應(yīng)付職工薪酬貸方金額小于 管理費用工資的金額 要填寫哪一個金額呢
想咨詢一下,月子中心。月嫂護理師工資都是做勞務(wù)成本的,管理人員銷售人員都是做管理費用-職工薪酬/銷售費用-職工薪酬。全部都是計提到應(yīng)付職工薪酬里面。請問稅務(wù)年報的時候職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表的工資薪金支出,是不是看應(yīng)付職工薪酬的貸款金額。不需要去看管理費用/銷售費用/底下的職工薪酬
玻璃瓶生產(chǎn)制造業(yè),請問怎么核算每天的產(chǎn)量盈虧平衡點,還有怎么核算每只瓶子的成本單價
我在試用期被辭退他要給我補償
占有改定先賣后回租,張某5月10日出售時所有權(quán)不是在錢某手里了嗎?這個題目為什么選B,不是A
進項大于銷項,需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中“當年境內(nèi)所得額?!睘槭裁春屠麧櫛碇械睦麧櫩傤~不是一個數(shù),企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來的?
你好,老師,我這里兩個不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報的企業(yè)所得稅,是不是提交財務(wù)報表,企業(yè)所得稅匯算報表也會自動生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對方要我提供法人身份證(正方面)對公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問的
是不是不管你計入的是管理費用還是工程施工,只要申報了個稅的都要把總數(shù)填到這個105010工資薪金支出里面。
是的,對的,是這么做的。
是105050,這個表格不是10的
是的,打錯數(shù)了。那我之前填的不對,以前也填期間費用管理費用---職工薪酬這項,我就對應(yīng)的把105050表的工資薪金和管理費用下的工資一致,那填的還不對呢,沒有填工程施工這一部分的工資。相應(yīng)的填的數(shù)也比申報的個稅里的數(shù)少
你好,可以更正申報的。
21年22年的年報,不用更正也沒事吧。
當時還填期間費用那些明細
你好,就怕你手局職工薪酬明細表和自然人電子事務(wù)局比對。
現(xiàn)在都年報23年的了也沒比對呀,應(yīng)該沒事吧,更正兩年的話多難看。
那你就別管了,稅務(wù)局要求調(diào)整的時候再說吧。
嗯嗯,謝謝老師
不用客氣,工作愉快
老師,22年底有個多繳的稅款,申請退稅了2000元,23年2月才退到戶上,那現(xiàn)在工商年報23年的納稅總額就填23年內(nèi)實際繳納的稅款總額,不用把這個22年退還的數(shù)減去吧
你好 需要減去這個稅款