同學(xué)你好 提示什么呢 你們有收入嗎
老師,你好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳表中納稅調(diào)整明細中,業(yè)務(wù)招待支出賬載金額和稅收金額如何填寫
老師好,我在申報2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳,其中A105000納稅調(diào)整項目明細表中的招待費支出,我寫上2022年度賬載金額,正常稅收金額不就是帳載金額*60%嗎?
老師好,所得稅匯算清繳表中,納稅調(diào)整項目明細表A105000中的業(yè)務(wù)招待費的稅收金額,為什么不可以填入數(shù)字?謝謝!
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳表中納稅調(diào)整項目業(yè)務(wù)招待費賬載金額,稅收金額如何填寫
老師好,納稅調(diào)整項目明細表A105000中業(yè)務(wù)招待費賬載金值怎么取得的?
老師,公司的電子營業(yè)執(zhí)照在哪里可以下載?
房屋如何合理解釋提前折舊完
你好 我們是裝修公司 按照項目核算利潤的話沒有建立賬套 可不可以把一個項目所有的收支放一個電子表格 收減去支出就是毛利?
公司賣了二手車,要不要交稅啊,稅務(wù)局
我公司應(yīng)收A公司的款100萬手不回來,我公司還欠應(yīng)付B公司50萬的款,我公司A公司B公司三者可以簽協(xié)議嗎?來把我公司的應(yīng)收和應(yīng)付抵消嗎?
對方掃了公司的二維碼,進了公戶,然后公戶又轉(zhuǎn)入個人戶,會計分錄,求解,類似于套現(xiàn),
組織機構(gòu)代碼證發(fā)放后不管有沒有生意都要申報個人所得稅個企業(yè)所得稅 還是沒有資產(chǎn)的情況下無需申報?
老師 匯算清繳退的款 怎么做分錄
老師,公司想做股權(quán)變更,現(xiàn)在公司賬面未分配利潤30萬,轉(zhuǎn)股權(quán)那個股權(quán)未實繳過注銷資金,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
我公司是一般納稅人,給客戶購買了一套設(shè)備,然后需要安裝,請問安裝費開多少稅率?
有收入的。沒有提示,就是填寫不了
業(yè)務(wù)招待費的稅收金額填不了,可能是由于沒有正確理解和計算稅法規(guī)定的允許稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費支出的金額
什么意思?填任何數(shù)字都填寫不了
你填寫的數(shù)據(jù)對嗎
同學(xué)你好 收入是多少 業(yè)務(wù)招待費發(fā)生額是多少
老師,收入是100萬,業(yè)務(wù)招待費是2000元
可以稅前扣除的金額是2000*60% 稅收金額就是12000
可以稅前扣除的金額是2000*60% 稅收金額就是1200
是一千二不是一萬二 不好意思
老師,12000是怎么來的
對的呢,可是寫1200不好寫
寫1也不好寫啊
稅收金額填寫不了嗎 賬載金額填寫了嗎
賬載金額寫了
實際發(fā)生額呢 填寫了嗎
不需要填寫實際發(fā)生額,實際發(fā)生額就是賬載金額
要填寫的 稅收金額是可以稅前扣除的金額
老師,實際發(fā)生額沒有地方填寫。稅收金額有單元格,但是填寫不了
你截圖給我看看 你是電子稅局客戶端填寫吧
我懂了,是需要把A100000、A105080、A105000都填寫完后,再回到A105000業(yè)務(wù)招待費的稅收金額,這是自動跳轉(zhuǎn)的。謝謝老師
好的 填寫上了就可以